URIMAT DEUTSCHLAND AktiengesellschaftLiquidiert

56414 Hundsangen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Montabaur HRB 7214
Eingetragen
14.5.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit SanitärkeramikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel und Vertrieb von wasser- und/oder chemielosen Urinalen der Firma Urimat Handels AG, der Handel mit sonstigen Produkten dieser Firma, der Handel mit sonstigen Sanitärartikeln, sowie Übernahme, Verwertung und Veräußerung von Patent-, Lizenz- oder vergleichbarer Verträge. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit ganz oder teilweise gleichem Gegenstand beteiligen. Sie kann Zweigniederlassungen im Inland errichten. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräußern. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stephan Musfeld
seit 6.11.2014
Vorstandsmitglied
Elke Hartmann
seit 10.2.2011
Prokura
Janine Höppner
seit 22.7.2010
Prokura
Erdkamp Jana
seit 30.9.2009
Prokura
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

URIMAT DEUTSCHLAND Aktiengesellschaft

Hundsangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 151.239,00 173.539,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9,00 9,00
II. Sachanlagen 151.230,00 173.530,28
B. Umlaufvermögen 1.315.423,45 1.035.400,98
I. Vorräte 460.911,31 427.658,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 167.747,34 65.757,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 686.764,80 541.985,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.168,87 1.954,40
Summe Aktiva 1.476.831,32 1.210.894,66

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 930.387,93 624.337,09
I. gezeichnetes Kapital 550.000,00 550.000,00
II. Kapitalrücklage 377.780,76 377.780,76
III. Verlustvortrag 303.443,67 534.889,64
IV. Jahresüberschuss 306.050,84 231.445,97
B. Rückstellungen 74.199,00 68.200,00
C. Verbindlichkeiten 472.244,39 518.357,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 59.331,11 7.162,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 412.913,28 511.194,86
Summe Passiva 1.476.831,32 1.210.894,66

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben Der Jahresabschluß wird auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des Akt.-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
A. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden nach den handels- rechtlichen Grundsätzen aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer ab- geschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Ab- schreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der handelsrechtlichen zugelassenen Nutzungsdauer linear vorgenommen.
Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis Euro 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagespiegel als Anhang gezeigt.
Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten beziehungsweise mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zu den niedrigeren Tages- werten am Bilanzstichtag angesetzt.
In den Herstellungskosten werden auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen, jedoch nicht anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten. Nicht einbezogen werden auch Fremd- kapitalzinsen.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert bewertet.
Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden nur gebildet, wenn der Einzelposten Euro 410,00 übersteigt.
Rückstellungen sind in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, ungewisse Verpflichtungen und drohende Verluste.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.
Erläuterung zur Bilanz- und zur Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung ergeben sich aus der Bilanz. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.
Sonstige Angaben Die Zahl der 2021 durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer beträgt 16.
Zum Vorstandsmitglied war im Geschäftsjahr bestellt:
Herr Stephan Musfeld Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2022 festgestellt.
Gez. Stephan Musfeld, Vorstand Hundsangen, den 28. Februar 2022

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung
Der Jahresabschluss wurde am 28.02.2022 festgestellt.

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