Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 36363
Vorher
OLOG VSD UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
27.3.2012
Branche
Vermietung von Baumaschinen und -gerätenErbringung von LogistikdienstleistungenVermietung von Schienenfahrzeugen
Gegenstand
Vermietung, Service, Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Lemke
seit 6.3.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
76.00%
T***** N***
24.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Wolfgang Lemke
64367 Mühltal, In der Röde 2
76.00%
T***** N***
24.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

OLOG VSD GmbH

Höchst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 53.959,00 68.708,00
I. Sachanlagen 53.959,00 68.708,00
B. Umlaufvermögen 442.327,93 868.251,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.794,76 5.739,07
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 425.533,17 862.511,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.988,20 2.062,27
Aktiva 498.275,13 939.021,29

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 275.874,19 662.064,93
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 8.000,00 8.000,00
III. eingefordertes Kapital 17.000,00 17.000,00
IV. Gewinnrücklagen 14.685,01 14.685,01
V. Gewinnvortrag 211.379,92 -63.967,89
VI. Jahresüberschuss 32.809,26 694.347,81
B. Rückstellungen 137.165,24 247.236,24
C. Verbindlichkeiten 85.235,70 29.720,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.235,70 29.720,12
davon gegenüber Gesellschaftern 8.537,68 17.827,98
Passiva 498.275,13 939.021,29

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde unter Beachtung der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Es wurden sowohl die allgemeinen Vorschriften der §§ 246 bis 256a als auch die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 264 bis § 283 HGB beachtet. Die Bilanz wurde nach § 266 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätzliche Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr liegen nicht vor.

Die Gesellschaft hat sich weiterhin zur Erstellung einer Einheitsbilanz (einheitliche Steuer- und Handelsbilanz) entschieden und wird handelsrechtliche Erleichterungen in Anspruch nehmen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die Abschreibungen werden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Nutzungsdauer Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                    1-10 Jahre 

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden entsprechend dem Grundsatz der Einzelbewertung gem. § 252 Abs. 1 HGB und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags  angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel auf der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Das Stammkapital ist mit T€ 17 eingezahlt.
Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Steuern, Jahresabschlußkosten sowie ausstehende Rechnungen.
Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung und die Laufzeit der Verbindlichkeiten ergeben sich im Übrigen aus der nachstehenden Aufstellung:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2020

Bis zu 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gg. Kreditinstitute  
0,0
0,0
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
   0,1
0,1
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
   85,1
  85,1
  0,0
0,0
Summe
        85,2
  85,2
0,0
0,0



Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde ohne Gewinnverwendung aufgestellt. Im Kalenderjahr 2020 hat eine Gewinnausschüttung in Höhe von 419.000,00 € stattgefunden.

Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe wurde unter Inanspruchnahme von § 286 Abs. 4 HGB unterlassen. Geschäftsführung
Wolfgang Lemke, Kaufmann
Herr Lemke ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 32.809,26 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Duisburg, den 06. September 2021

Wolfgang Lemke

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2021 festgestellt.

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