Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 205024
Eingetragen
20.11.1992
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von feinmechanischen, Foto- und optischen Erzeugnissen, Uhren, Edelmetallwaren und SchmuckGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenEinzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen, ohne Augenoptik
Gegenstand
Handel mit Artikeln der Foto-Branche, sowie die Ausführung von Foto- Arbeiten aller Art, sowie ähnliche dem obigen Gegenstand dienliche Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Thun
seit 28.9.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Foto-Thun GmbH

Lutherstadt Eisleben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 613.208,00 490.959,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 28.159,00 33.442,00
II. Sachanlagen 528.049,00 400.517,50
III. Finanzanlagen 57.000,00 57.000,00
B. Umlaufvermögen 3.223.412,15 3.316.068,41
I. Vorräte 1.403.520,75 1.625.991,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.803.121,68 1.678.761,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.769,72 11.315,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.647,42 36.286,01
D. Abgrenzungsposten für latente Steuern 330,34 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.839.597,91 3.843.313,92

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 935.006,56 590.080,50
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 164.340,13 65.108,82
III. Bilanzgewinn 745.101,84 499.407,09
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 51.720,04 0,00
C. Rückstellungen 125.995,50 193.951,00
D. Verbindlichkeiten 2.726.875,81 3.059.282,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.839.597,91 3.843.313,92

Anhang

Für die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 wurden die deutschen Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) berücksichtigt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften für den Anhang gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurden in Anspruch genommen. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB .

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlussess waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen

Für die Abschreibungen von Gegenständen des Anlagevermögens werden folgende Abschreibungsmethoden angewandt:

Anlageposition Abschreibungsmethode Nutzungsdauer
Immaterielle Vermögensgegenstände linear 3-15 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen linear 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-    
ausstattung linear 1-14 Jahre

Erworbene Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten und sofern sie der Abnutzung unterliegen, abzüglich Abschreibungen bewertet. Sie wurden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Bewegliche Anlagegüter wurden linear abgeschrieben. Bei Zugängen erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert; das Niederstwertprinzip wurde beachtet. Die fertigen Erzeugnisse wurden ausgehend vom Marktpreis retrograd bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Aufwendungen wurden aktiviert und über die Laufzeit der zugrundeliegenden Verträge linear aufgelöst.

Aktive latente Steuern

Von der Möglichkeit, einen Aktivposten für latente Steuern zu bilden, wurde Gebrauch gemacht. Die ausgewiesenen aktiven latenten Steuern wurden für den Unterschiedsbetrag zwischen der Handels- und Steuerbilanz für die Pensionsrückstellung gebildet.

Kapitalrücklage

Mit Beschluss vom 13. Dezember 2010 wurden zur Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft 99.231,31 EUR der bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Peter Thun der Kapitalrücklage der Gesellschaft zugeführt.

Rückstellungen

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für die ungewissen Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den Regelungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes durchgeführt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Aus der geänderten Bewertung der gewährten Pensionszusage war eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 17.350,00 EUR erforderlich. Der Zeitwert der Rückdeckungsversicherung (Planvermögen) zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 96.685,50 EUR wurde mit dem Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2010 in Höhe von 131.566,00 EUR saldiert und verkürzt ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 138.458,65 EUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch selbstschuldnerische Bürgschaften und Abtretungen des Geschäftsführers und durch die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt mbH gesichert.

Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, das Ergebnis wie folgt zu verwenden:

  EUR
Gewinnvortrag 1. Januar 2010 499.407,09
Jahresüberschuss 245.694,75
Bilanzgewinn 745.101,84

Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter: 45.

 

Geschäftsführung

Herr Peter Thun, Fotograf

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.11.2011 festgestellt.

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