Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 1969
Eingetragen
18.2.1991
Branche
Herstellung von keramischen Haushaltswaren und ZiergegenständenHerstellung von Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikeln aus KunststoffenHerstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von kunstgewerblichen Gegenständen, insbesondere von Weihnachtsartikeln aller Art; die Gesellschaft kann auch Einzelhandel betreiben

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Kathi Hubrig
seit 14.7.2004
Prokura
Thomas Dr. Hubrig
seit 4.11.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Heinz Thomas Hubrig
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Heinz Thomas Hubrig
Zschorlau
51.200 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hubrig Volkskunst GmbH

Zschorlau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2023

Bilanz

Aktiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.794.490,20 2.607.292,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.842,00 4.979,00
II. Sachanlagen 2.658.148,20 2.469.813,70
III. Finanzanlagen 132.500,00 132.500,00
B. Umlaufvermögen 7.113.376,79 6.748.369,65
I. Vorräte 2.329.917,61 2.443.856,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.450.522,05 2.157.178,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.000.000,00
III. Wertpapiere 1.961.897,01 1.950.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 371.040,12 197.334,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.131,40 23.949,82
Aktiva 9.937.998,39 9.379.612,17

Passiva

31.3.2023
EUR
31.3.2022
EUR
A. Eigenkapital 9.097.321,26 8.866.240,14
I. Gezeichnetes Kapital 51.200,00 51.200,00
II. Kapitalrücklage 56.497,75 56.497,75
III. Bilanzgewinn 8.989.623,51 8.758.542,39
davon Gewinnvortrag 8.758.542,39 8.305.876,73
B. Rückstellungen 145.526,31 199.016,62
C. Verbindlichkeiten 695.150,82 314.355,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 426.923,87 313.129,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 268.226,95 1.225,80
Passiva 9.937.998,39 9.379.612,17

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Hubrig Volkskunst GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266  Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Hubrig Volkskunst GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Zschorlau
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Chemnitz
Register-Nr.: HRB 1969

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

In die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Wertpapiere sind zu ihren Anschaffungskosten angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf den nicht einzelwertberichtigten Forderungsbestand vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen 29.779,00 EUR.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das vorherige Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 26.866,00 EUR.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:



Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
549.666,00
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
542.059,93
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
519.887,00
verrechnete Aufwendungen
9.311,00
verrechnete Erträge
9.391,64

Thomas Hubrig
Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Zinssatz: 1,79 %

Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerung: 0,00%

Zu Grunde gelegte Sterbetafel: Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck

Betrag besicherten Verbindlichkeiten und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 348.557,15 EUR.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Grundschulden

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 42.

UNTERZEICHNUNG

Zschorlau, 06.12.2023

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2023 festgestellt.

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