Eilmes & Staub Design und Visionen GmbHLiquidiert

14057 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 21376
Eingetragen
11.8.2008
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenBüros für Innenarchitektur
Gegenstand
Der Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens für Werbung und Marketing einschließlich der Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von Kommunikationsstrategien, Marktforschung, Mediaforschung, Mediaplanung, Konzeption, Gestaltung und Produktion von Werbemaßnahmen, Analyse und Kontrolle der Werbewirkung sowie damit zusammenhängender Tätigkeiten ("Full-Service") sowie Raum-Design, Produkt-Design, Spieleentwicklung und Architektur-Visualisierung.

Historie

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Management

NameRolle
Florian Eilmes
seit 11.8.2008
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Eilmes & Staub Design und Visionen GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 4.629,00 10.889,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.183,00 5.257,00
II. Sachanlagen 2.446,00 5.632,00
B. Umlaufvermögen 342.127,21 225.065,70
I. Vorräte 0,00 19.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 133.731,87 142.464,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.060,34 9.550,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 208.395,34 63.201,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 346.756,21 235.954,70

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 209.951,68 162.348,87
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 136.348,87 143.096,69
III. Jahresüberschuss 47.602,81 -6.747,82
B. Rückstellungen 72.120,00 51.360,00
C. Verbindlichkeiten 64.684,53 22.245,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 64.684,53 21.465,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 346.756,21 235.954,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

der

Eilmes & Staub Design und Visionen GmbH, Potsdam

A. Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode (in Vorjahren zum Teil degressiv) abgeschrieben. Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die lineare Methode wird Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt.

Für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2011 werden abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 gemäß § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Ab dem Kalenderjahr 2012 werden die abnutzbaren beweglichen geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 analog § 6 Abs. 2 EStG abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Anlagevermögen

Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs.

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Aufwendungen aus dem Personalbereich (TEUR 66) und die Jahresabschlusserstellung (TEUR 5).

3. Verbindlichkeiten

31.12.2015
EUR
Restlaufzeit bis 1 Jahr 91.914,53

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Verbindlichkeiten aus Steuern 12.738,27 7.280,16
Übrige sonstige Verbindlichkeiten 2.923,36 5.776,29
  15.661,63 13.056,45

C. Sonstige Angaben

1. Beziehungen zu Gesellschaftern

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist das Verrechnungskonto von Herrn Florian Eilmes (Valuta Bilanzstichtag EUR 939,72 (Vj. EUR 379,42)) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten ist das Verrechnungskonto von Frau Katrin Staub (Valuta zum Bilanzstichtag EUR 1.999,90 (Vj. Forderung EUR 113,60)) enthalten.

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer sind:

Katrin Staub, Potsdam

Florian Eilmes, Berlin

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Potsdam, 31. August 2016

Katrin Staub, Geschäftsführer

Florian Eilmes, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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