Claus Mobi GmbHLiquidiert

40212 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 76676
Vorher
pertus Siebenundachtzigste GmbH
Eingetragen
14.1.2016
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Der Verkauf von mobilen Mehrwertdiensten und sonstigen Downloadprodukten sowie aller für die Telefonie geeignete Produkte und Dienstleistungen sowie der Vertrieb digitaler und sonstiger Inhalte und Dienste für mobile und stationäre Endgeräte.

Finanzübersicht

Historie

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Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Claus Mobi GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss wird auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften werden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a, 288 HGB ) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden bzw. werden teilweise in Anspruch genommen.

Im Einzelnen werden die folgenden Grundsätze und Methoden angewendet:

A. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach §§ 266 ff. HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß §§ 275 ff. HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

B. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Rückstellungen sowie die Schulden werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals werden nicht bilanziert. Rückstellungen werden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB werden ggf. gesondert angegeben.

C. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögengegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Es wird vorsichtig bewertet, namentlich werden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt werden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres werden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Posten werden wie folgt bewertet:

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen werden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

D. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag bewertet. Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger sind § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 252 Abs.2 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB nicht anzuwenden.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben nachfolgende Restlaufzeiten:

laufendes Geschäftsjahr

bis 1 Jahr über 1 Jahr total
Forderungen aus Lieferungen und Leistunge - - -
Forderungen gegen verbundene Unternehme 2.466,4 - 2.466,4
Sonstige Vermögensgegenstände 0,7 - 0,7
2.467,1 - 2.467,1

Vorjahr

bis 1 Jahr über 1 Jahr total
Forderungen aus Lieferungen und Leistunge 0,4 - 0,4
Forderungen gegen verbundene Unternehme 329,4 - 329,4
Sonstige Vermögensgegenstände 3,2 - 3,2
333,1 - 333,1

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 (Vorjahr: EUR 25.000,00) und ist voll eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten haben zum Stichtag folgende Restlaufzeiten:

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre total
T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 876,1 - - 876,1
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehm 1.188,5 - - 1.188,5
Sonstige Verbindlichkeiten 85,1 - - 85,1
2.149,6 - - 2.149,6

Vorjahr

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre total
T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - -
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13,9 - - 13,9
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehm - - - -
Sonstige Verbindlichkeiten 21,7 - - 21,7
35,6 - - 35,6

III. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Familienname Vorname Seit / bis Beruf/ Funktion
Bezold Benjamin seit 08-02-2018 Geschäftsführer

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich 0 Mitarbeiter (Vorjahr: 0 Mitarbeiter) beschäftigt.

IV. Haftungsverhältnisse

Am Abschlusstag bestehen keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlusstag nicht.

V. Konzernverhältnisse

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag Tochterunternehmen der Cliq Digital AG, Düsseldorf. Der Konzernabschluss des Mutterunternehmens wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

 

Düsseldorf,

Benjamin Bezold, Geschäftsführer

BILANZ zum 31 Dezember 2022

(Vorjahr zum Vergleich)

AKTIVA

2022 2021
TEUR TEUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - 0,4
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.466,4 329,4
3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,7 3,2
2.467,1 333,1
II. Guthaben bei Kreditinstituten 42,6 38,6
2.509,7 371,7
B. Rechnungsabgrenzungsposten 8,6 27,2
2.518,3 399,0

PASSIVA

2022 2021
TEUR TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25,0 25,0
II. Bilanzgewinn 241,3 241,3
266,3 266,3
B. Rückstellungen
I. sonstige Rückstellungen 102,4 97,1
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 876,1 13,9
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.188,5 -
3. Sonstige Verbindlichkeiten 85,1 21,7
davon aus Steuern TEUR 21,4 (Vorjahr TEUR 21,4)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit TEUR 20,6 (Vorjahr TEUR 0)
2.149,6 35,6
2.518,3 399,0

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

(Vorjahr zum Vergleich)

2022 2021
TEUR TEUR
1. Umsatzerlöse 554,6 488,0
2. Sonstige betriebliche Erträge - 945,9
3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 221,2 (358,3)
b) soziale Abgaben (132,2) (57,7)
89,0 (415,9)
4. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf des Umlaufvermögen (18,7) -
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (412,6) 143,6
davon aus Währungsumrechnungen TEUR 0 (Vorjahr TEUR 2,1)
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
a) Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen 49,9 -
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen (259,0) (1.204,4)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen - 43,2
b) Zinsen für Kontokorrentkredite und Darlehen (1,5) -
c) Bank Kosten (1,6) (1,4)
(3,1) 41,8
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 1,0
10. Ergebnis nach Steuern (0,0) (0,0)
11. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (0,0) (0,0)

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