Budex GmbH
Selbe AdresseGroßhandel mit sonstigen Baustoffen und Bauelementen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Peter Christian Ochsenmeier seit 16.6.2015 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Ivo Huhmann | 38.04% |
| 32.29% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
IST GmbH Innovation-Service-TechnologyDiedorf(vormals: Günzburg)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012BilanzAktiva
AnhangI. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- u. Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht weitestgehend zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt. Größenabhängige Erleichterungen gemäß HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen. Die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgten jedoch nach den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB für große Kapitalgesellschaften. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert gegenüber dem Vorjahr ausgeübt. Die Bilanzansätze entsprechen den Bestimmungen des Handeslrechts. Soweit es zu Abweichungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz gekommen ist, wurden in der Handelsbilanz latente Steuern berücksichtigt. Anlagevermögen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgten entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Abschreibungsmethode. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich eventueller Anschaffungskostenminderungen bewertet. Umlaufvermögen Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens wurden zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten bewertet. Bei unfertigen und fertigen Erzeugnissen wurden neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Gemeinkosten berücksichtigt. Der Wert der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken ermittelt. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit den Nennbeträgen bilanziert. Rückstellungen Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen und nach den Regelungen des § 249 HGB unter Anwendung eines Zinssatzes von 5,04 % und den Richttafeln Dr. Klaus Heubeck 2005 G mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet. Die Berechnung erfolgte nach der Barwert-Methode, es wurden keine Renten- oder Gehalttrends berücksichtigt. Die übrigen Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Währungsumrechnung Währungsforderungen oder -verbindlichkeiten wurden mit dem Wechselkurs im Transaktionszeitpunkt umgerechnet. Am Stichtag noch offene Posten wurden mit dem Wechselkurs am Stichtag umgerechnet, soweit es sich um kurzfristig fällige Positionen handelte. III. Angaben zu Posten der Bilanz Eigenkapital/Ergebnisverwendung Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt. Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt:
Infolge der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe von Euro 328.205,52 Rückstellungen Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtung mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt: Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Auf die Abweichungen zwischen den Wertansätzen in der Steuerbilanz und der Handelsbilanz wurden passive latente Steuern in Höhe von Euro 6.150,29 gebildet. Der Berechnung wurde ein Steuersatz von 27,025 % zugrunde gelegt. Mit einbezogen in die Berechnung wurde der steuerliche Verlustvortrag. Verbindlichkeiten Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB) Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEuro 18,3 (Vorjahr: TEuro 20,5) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEuro 0,1 (Vorjahr: 4,1). IV. Sonstige Angaben Angaben zu den Organen der Gesellschaft Zu den Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt: Herr Peter Ochsenmeier (bis 14. März 2013) Herr Norbert Jainczyk Angaben über Beteiligungen an anderen Unternehmen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB Die zukünftigen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen belaufen sich auf insgesamt TEuro 157,0. Aufstellung und Unterzeichung des Jahresabschlusses Gemäß §§ 242 und 264 i. V. 245 HGB hat die Geschäftsführung der Gesellschaft den Jahresabschluss aufzustellen und zu unterzeichnen.
Günzburg, den 03. April 2013 gez. Jainczyk sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2013 festgestellt. |
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