Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 110508
Eingetragen
12.8.2003
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen in strategischen und operativen Fragen der Führung, Organisation und des betrieblichen Informationsmanagements. Ergänzt werden die Beratungsschwerpunkte durch die Entwicklung und Vermarktung von Konzepten, Methoden und Softwareanwendungen zur Analyse und Gestaltung von Managementprozessen. Genereller Unternehmenszweck ist es, innovative Beratungsmethoden und werkzeuge zu realisieren, diese zu vermarkten und hierzu begleitende Schulungen, Seminare und Consultingdienstleistungen anzubieten. Die Gesellschaft kann Geschäfte jeder Art tätigen, die dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann auch Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, pachten und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie kann auch Zweigniederlassungen im In- und Ausland gründen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Richard Pretz
seit 11.11.2024
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
77.50%
22.50%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Heinrich Huber
Kieselschorren 54, 76689 Karlsdorf-Neuthard
20.000 €
50.00%
Gudrun Huber
Kieselschorren 54, 76689 Karlsdorf-Neuthard
20.000 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

ipro Consulting GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 177.571,00 220.470,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 164.970,00 211.089,00
II. Sachanlagen 12.601,00 9.381,00
B. Umlaufvermögen 88.766,53 128.662,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.670,93 116.863,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.715,00 15.715,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 95,60 11.798,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.553,00 3.436,00
Aktiva 272.890,53 352.568,30

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 87.683,20 166.331,45
I. Gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Bilanzgewinn 47.683,20 126.331,45
davon Gewinnvortrag 126.331,45 20.848,70
B. Rückstellungen 6.200,00 6.200,00
C. Verbindlichkeiten 179.007,33 180.036,85
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 179.007,33 180.036,85
davon gegenüber Gesellschaftern 105.278,00 131.741,62
Passiva 272.890,53 352.568,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren rechtsformspezifische Regelungen zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: ipro Consulting GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Karlsruhe

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Mannheim

Register-Nr.: 110508

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden  nach  der  voraussichtlichen  Nutzungsdauer  der Vermögensgegenstände linear bzw. degressiv mit späterem Übergang zur linearen Methode vorgenommen. Bei den Zugängen des Geschäftsjahres kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.

Herstellungskosten auf selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter wurden aktiviert. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten mit einbezogen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Sofern zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete in Arbeit befindliche Aufträge vorhanden waren, wurden diese unter der Position Vorräte ausgewiesen. Sie wurden mit dem nach der retrograden Methode ermittelten Wert, bzw. mit ihrem niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Soweit Risiken im Forderungsbestand vorhanden waren wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Flüssige Mittel wurden mit ihren Nennwerten berücksichtigt.

Für bereits verausgabte Aufwendungen, die einem bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind, wurden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 15.715,00 (Vorjahr: Euro 15.715,00).

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00.

Verbindlichkeiten über einen Gesamtbetrag von Euro 28.021,02 (i.Vj. Euro 24.827,74) sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte, Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 179.007,33 (Vorjahr: Euro 180.036,85).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der  Betrag der  Verbindlichkeiten  gegenüber  Gesellschaftern  (§ 42 Abs. 3 GmbHG)  beläuft  sich  auf  Euro 105.278,00 (Vorjahr: Euro 131.741,62).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 8,5.

Der Bilanzgewinn beinhaltet einen Gewinn- / Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von Euro 126.331,45 (i. Vj. Gewinn i. H. v. Euro 20.848,70).

Gemäß § 268 Abs. 8 HGB besteht zum Bilanzstichtag 31.12.2020 eine Ausschüttungssperre aufgrund selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von Euro 133.389,00.

Zum Geschäftsführer war im Geschäftsjahr folgende Person bestellt:

 Dr. Heinrich Huber, Karlsdorf-Neuthard

Karlsruhe, den 13. Dezember 2021

Gezeichnet:                      Dr. Heinrich Huber, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2021 festgestellt.

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