Bremer Kaffeegesellschaft GmbH

Lürmanstraße 11, 28209 Bremen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 19526 HB
Vorher
nettwork GmbH
Eingetragen
29.6.2005
Branche
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewürzenVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-ErsatzGroßhandel mit Getränken
Gegenstand
Der Handel mit Kaffee, Tee oder verwandten Produkten sowie die Veredelung von Kaffee.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Büchler
seit 14.6.2006
Geschäftsführer
Jürgen Dr. Hofmann
seit 29.6.2005
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bremer Kaffeegesellschaft GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 18.884,00 6.165,00
I. Sachanlagen 18.884,00 6.165,00
B. Umlaufvermögen 68.398,54 57.022,29
I. Vorräte 4.986,00 5.451,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.719,92 186,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 61.692,62 51.384,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.175,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 88.457,54 63.187,29

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 68.159,75 50.246,65
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Gewinnvortrag 42.959,75 25.046,65
B. Rückstellungen 7.822,85 3.268,05
C. Verbindlichkeiten 12.474,94 9.672,59
Bilanzsumme, Summe Passiva 88.457,54 63.187,29

Anhang

 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Bremer Kaffee GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 3.541,82 (Vorjahr: Euro 2.032,41).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wird mit einem Jahresüberschuss von € 17.913,10 festgestellt.
Dieser wird zusammen mit den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (€ 25.046,65) in Höhe von € 42.959,75 auf neue Rechnung vorgetragen.

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Martin Büchler
 
 


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift


Lagebericht zum Geschäftsjahr 2014

Zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Gesellschaft werden folgende Erläuterungen gegeben:

 Das Geschäftsjahr 2014 mit einem Überschuss von Euro 17.913,10 war erfolgreich.
    
 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 weist einen Jahresüberschuss
 in Höhe von € 17.913,10 aus.

Vorgänge von besonderer Bedeutung für das Geschäftsjahr, die nach dem Bilanzstichtag aufgetreten sind, sind uns nicht bekannt.

Bremen, 10.12.2015
 

sonstige Berichtsbestandteile


Bremen den 18.12.2015 gez.Martin Büchler

 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2015 festgestellt.

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