Die Zieglerschen - Management Service GmbHLiquidiert

88271 Wilhelmsdorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 720314
Vorher
Zieglersche Anstalten Management Service GmbH
Eingetragen
16.10.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Erbringung von Management-, Beratungsund Verwaltungsdienstleistungen im weitesten Sinne für den Gesellschafter und seine Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften sowie für Dritte, insbesondere von Diensten des Personalwesens, des Rechnungswesens, der Informationstechnologie, des Bauwesens und der Beschaffung.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Die Zieglerschen - Management Service GmbH

Wilhelmsdorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

A K T I V S E I T E

  31.12.2013 31.12.2012
 
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
Entgeltlich erworbene Software 197.710,00   250.209,00
II. Sachanlagen      
1. Technische Anlagen 3.573,00   4.485,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 190.672,00   164.465,00
  194.245,00   168.950,00
    391.955,00 419.159,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 18.426,99   18.426,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 920,20   55.652,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 112.647,12   99.164,94
davon gegen Gesellschafter € 8.603,68     (18.684,39)
3. Sonstige Vermögensgegenstände 8.841,01   8.400,00
  122.408,33   163.217,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 16.501,76   596,86
    157.337,08 182.241,56
    549.292,08 601.400,56

P A S S I V S E I T E

     
    31.12.2013 31.12.2012
 
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Gewinnrücklagen 127.000,00   111.000,00
III. Gewinnvortrag 0,00   17.211,77
IV. Bilanzgewinn/Vorjahr: Jahresfehlbetrag (-) 988,35   -50.813,79
    152.988,35 102.397,98
B. Rückstellungen      
Sonstige Rückstellungen   161.505,00 220.268,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   136.113,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00     (136.113,21)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 119.202,77   95.786,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 119.202,77     (95.786,92)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 83.775,97   19.121,29
davon gegenüber Gesellschafter € 12.377,53     (0,00)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 83.775,97     (19.121,29)
4. Sonstige Verbindlichkeiten 31.819,99   27.713,16
davon aus Steuern € 31.139,03     (27.217,55)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 31.819,99     (27.713,16)
    234.798,73 278.734,58
    549.292,08 601.400,56

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

  2013 2012
 
1. Umsatzerlöse 4.718.749,25   4.379.821,31
2. Betriebskostenzuschüsse 7.088,80   6.331,44
3. Sonstige betriebliche Erträge 55.474,16   56.267,99
    4.781.312,21 4.442.420,74
4. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 19.323,15   82.625,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 140.050,48   180.721,45
    159.373,63 263.346,65
5. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 2.181.456,11   2.012.692,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 538.913,98   464.020,60
    2.720.370,09 2.476.713,36
    2.879.743,72 2.740.060,01
Zwischenergebnis   1.901.568,49 1.702.360,73
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen 212.561,66   280.370,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.619.819,20   1.459.187,44
    1.832.380,86 1.739.557,61
Zwischenergebnis   69.187,63 - 37.196,88
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00   17,76
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00     (17,76)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.963,54   6.901,63
davon aus Aufzinsung € 79,00     (3.300,00)
    - 1.963,54 - 6.883,87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   67.224,09 - 44.080,75
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   15.911,72 6.026,34
12. Sonstige Steuern   722,00 706,70
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)   50.590,37 - 50.813,79
14. Verlustvortrag   33.602,02  
15. Einstellung in die Gewinnrücklagen   16.000,00  
16. Bilanzgewinn   988,35  

Anhang 2013

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2012 wurden unverändert übernommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

11. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, wobei Zinsen nicht in die Herstellungskosten einbezogen wurden. Die Herstellungskosten umfassen ausschließlich die Einzelkosten. Das abnutzbare Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer der Betriebs- und Geschäftsausstattung entspricht im Regelfall den steuerlichen Tabellen. Für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Anschaffungskosten über € 150,00 liegen und den Betrag von € 1.000,00 nicht überschreiten, wurde nach § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten eingerichtet, der linear über fünf Jahre aufgelöst wird.

Für Vorräte wurden Festwerte gebildet. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 31. Dezember 2012.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Liquide Mittel valutieren zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Ferner wurden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wird, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

20. Aktivseite

Zu A. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:

  Entwicklung der Anschaffungswerte
Bilanzposten Anfangs- stand Zugang Übertragungen Abgang Endstand
 
1 2 3 4 5 6
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software 1.112.058,61 96.831,01 0,00 38.288,63 1.170.600,99
II. Sachanlagen          
1. Technische Anlagen 9.111,00 0,00 0,00 0,00 9.111,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 549.185,50 92.425,65 3.627,82 75.035,24 570.203,73
  558.296,50 92.425,65 3.627,82 75.035,24 579.314,73
  1.670.355,11 189.256,66 3.627,82 113.323,87 1.749.915,72
  Entwicklung der Abschreibungen
Bilanzposten Anfangsstand Abschreibungen des Geschäftsjahres Übertragungen Zuschreibungen des Geschäftsjahres Entnahme für Abgänge Endstand
 
1 7 8 9 10 11 12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software 861.849,61 149.330,01 0,00 0,00 38.288,63 972.890,99
II. Sachanlagen            
1. Technische Anlagen 4.626,00 912,00 0,00 0,00 0,00 5.538,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 384.720,50 62.319,65 3.187,82 0,00 70.696,24 379.531,73
  389.346,50 63.231,65 3.187,82 0,00 70.696,24 385.069,73
  1.251.196,11 212.561,66 3.187,82 0,00 108.984,87 1.357.960,72
  Restbuchwert
Bilanzposten (Stand am 31.12.2013)
 
1 13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software 197.710,00
II. Sachanlagen  
1. Technische Anlagen 3.573,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 190.672,00
  194.245,00
  391.955,00

21. Passivseite

Zu C. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten ist nicht gesichert.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Im Personalaufwand sind € 18.953,82 (Vorjahr: € 56.118,41) Aufwendungen aus der Verrechnung mit verbundenen Unternehmen enthalten.

4. Sonstige Angaben

Leitungs- und Aufsichtsorgane

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern wurden bestellt:

 

Rolf Baumann, Dipl.-Betriebswirt (DH), Ravensburg,

 

Prof. Dr. Harald Rau, Dipl.-Psychologe, Horgenzell.

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt.

 

Wilhelmsdorf, am 28. Februar 2014

Die Zieglerschen - Management Service GmbH

Rolf Baumann

Prof. Dr. Harald Rau

Der Jahresabschluss wurde am 28. Juli 2014 festgestellt.

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