Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 501949
Eingetragen
15.10.2007
Branche
Einzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenGroßhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
der Betrieb eines Augenoptikerfachbetriebes sowie der Vertrieb und Handel von augenoptischen Produkten und die Erbringung von augenoptischen Dienstleistungen jeglicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Sabine Barthel
seit 15.10.2007
Geschäftsführer
Petra Rudolph
seit 15.10.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
25.00%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Petra Rudolph
Jena
12.500 €
50.00%
Sabine Barthel
Jena
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SICHT-BAR GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 80.673,00 69.637,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.582,00 689,00
II. Sachanlagen 67.091,00 68.948,00
C. Umlaufvermögen 86.518,97 75.555,53
I. Vorräte 49.927,27 46.604,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.059,25 16.867,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 20.532,45 12.083,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.191,80 7.755,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 174.383,77 152.947,56

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 12.245,67 8.479,26
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 104,66 104,66
III. Bilanzverlust 12.858,99 16.625,40
B. Rückstellungen 10.185,61 8.408,58
C. Verbindlichkeiten 151.692,81 132.231,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 259,68 3.828,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 174.383,77 152.947,56

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SICHT-BAR GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,01 bis Euro 1.000,00 wurden im Jahre des Zugangs aktiviert und werden als GWG-Sammelposten gemäß den steuerlichen Vorschriften auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs

Von der Möglichkeit, Aufwendungen für die Ingangsetzung zu aktivieren, wurde im Kalenderjahr 2007 Gebrauch gemacht. Von den aktivierten Beträgen wurden 2.470,00 Euro im Geschäftsjahr abgeschrieben. Das Beibehaltungswahlrecht gemäß Artikel 67 EGHGB wurde in Anspruch genommen.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 31.431,57 (Vorjahr: Euro 23.353,90).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 5.544,00).

Es bestehen für die Verbindlichkeiten im üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes entstehende Sicherheiten.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 1,00.

Im Einzelnen gliedert sich der Gesamtbetrag wie folgt:

Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre Euro
Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 1,00
Gesamtbetrag 1,00

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Frau Petra Rudolph ausgeübter Beruf: Augenoptikermeisterin
Weitere Geschäftsführer: Frau Sabine Barthel ausgeübter Beruf: Augenoptikermeisterin

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Forderungen 220,84
Verbindlichkeiten 56.418,66

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2012 festgestellt.

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