Karl Caspar GmbHLiquidiert

72172 Sulz am Neckar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 480601
Eingetragen
28.11.1990
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Bauflaschnerei, die Ausführung von Gas- und Wasserinstallationen, der Verkauf und Einbau von Öl- und Gasversorgungsanlagen sowie sanitären Anlagen. Die Gesellschaft ist daneben berechtigt, alle sonstigen Geschäfte, die dem Gesellschaftszweck mittel- oder unmittelbar dienen, zu tätigen. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, sich an ähnlichen oder gleichgelagerten Unternehmen im Inund Ausland zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Karl Caspar GmbH

Sulz am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.365,00 17.168,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 12.364,00 17.167,00
B. Umlaufvermögen 175.851,88 185.660,41
I. Vorräte 57.042,00 56.992,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.752,12 15.783,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 95.057,76 112.884,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.277,00 2.422,22
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 33.747,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 223.240,93 205.250,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 371,30
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 25.193,29 20.363,01
III. Jahresfehlbetrag 34.118,35 4.830,28
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 33.747,05 0,00
B. Rückstellungen 3.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 220.240,93 203.379,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 220.240,93 203.379,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 223.240,93 205.250,63




Anhang zum Jahresabschluss 2010


Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

a) Gliederung
Wir haben die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nach den
Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gegliedert.

aa) Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter wurden in Höhe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

bb) Sachanlagen
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die Abschreibungen auf die Wirtschaftsgüter wurden in Höhe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear oder degressiv vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die Korrektur der steuerlichen Ansätze der Zugänge der Vorjahre in der BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 war nicht notwendig.



cc) Finanzanlagen
Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Bei einer dauernden Wertminderung wird der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

dd) Warenbestand, Teilfertige Leistungen
      Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zu Einstands-
      preisen angesetzt.
      Teilfertige Aufträge werden zu Herstellungskosten ohne Verwaltungs-
      und Vertriebskosten bewertet.

ee) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände bewerten wir unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.
(Einzelwertberichtigung und pauschale Wertberichtigung von 1 %).


ff) Rückstellungen
In den Rückstellungen haben wir mögliche Einzelrisiken angemessen und ausreichend berücksichtigt.


gg)  Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.



b) Aufwendungen und Erträge
Die Aufwendungen und Erträge sind auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

c) Zusammenfassung
Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild.



Erläuterungen und Angaben zu den einzelnen Posten des
Jahresabschlusses

Bilanz

a) Immaterielle Vermögensgegenstände
 Der Geschäfts- oder Firmenwert wird auf die typisierte Nutzungsdauer von
5 Jahren abgeschrieben.

b) Sachanlagen
Im Anlagespiegel werden die ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für sämtliche Wirtschaftsgüter bzw. Vermögensgegenstände aufgezeigt).
Dadurch werden die Abgänge ebenfalls zu den historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgewiesen. Die Zugänge, Abgänge sowie die Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.
Umbuchungen und Zuschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Sonstige Angaben


a) Unternehmensorgane

Geschäftsführer: Karl Caspar, Sulz a.N.

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten dieser
Person eingegangen.


Sulz a.N., den 27. Januar 2012, der Geschäftsführer: gez. Karl Caspar, Flaschnermeister

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.01.2012 festgestellt.

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