Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 9353
Eingetragen
23.4.2001
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialReparatur und Instandhaltung von Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Planung und Erstellung von Wärmespeicherheizungen, Telefonanlagen, Antennen- und Breitbandanlagen sowie sonstiger Elektroanlagen einschließlich deren Wartung, Instandhaltung und Reparatur sowie der Handel mit Elektrogeräten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Markus Oepen
seit 22.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.98%
Sonja Oepen
49.02%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

53844 Troisdorf, Oberstr. 64a
13.000 €
50.98%
Sonja Oepen
53844 Troisdorf, Oberstr. 64a
12.500 €
49.02%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Oepen GmbH

Bornheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 37.871,00 19.963,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.204,00 9.848,00
II. Sachanlagen 29.667,00 10.115,00
B. Umlaufvermögen 109.954,81 118.496,59
I. Vorräte 29.543,84 44.272,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.517,89 34.836,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 31.893,08 39.387,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.088,31 4.923,71
Bilanzsumme, Summe Aktiva 148.914,12 143.383,30

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 34.842,05 32.453,35
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Kapitalrücklage 564,59 564,59
III. Bilanzgewinn 8.777,46 6.388,76
davon Gewinnvortrag 6.388,76 -5.855,79
B. Rückstellungen 3.696,00 5.125,00
C. Verbindlichkeiten 110.376,07 105.804,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 44.816,57 40.064,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 148.914,12 143.383,30

Anhang zum 31. Dezember 2010

Elektro Oepen GmbH, Bornheim

I. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt.

Bei der erstmaligen Erstellung des Jahresabschlusses nach BilMoG, wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S.2 EGHGB nicht angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

Laut Unternehmsteuerreformgesetz 2008 bezüglich GWG Regelung erfolgte lt. § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG für die Wirtschaftsgüter, die eine Summe von 150,00 Euro nicht überschreiten, ein Sofortabzug. Die beweglichen und abnutzbaren Wirtschaftsgüter deren Anschaffung-und Herstellungskosten von 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro betragen, werden lt § 6 Abs. 2a EstG in einen Sammelposten eingestellt.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind berücksichtigt.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 7.357,43 planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

2 . Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung für das Kalenderjahr 2010.

IV. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8.777,46 auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

Darlehnsverbindlichkeit 65.559,50 EUR

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Elektromeister Markus Oepen.

 

Bornheim, den 24. August 2011

gez. die Geschäftsführung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.08.2011 festgestellt.

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