US Marker GmbHLiquidiert

82110 Germering, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 177284
Eingetragen
19.1.2009
Branche
Herstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.Großhandel mit elektronischen Bauteilen und TelekommunikationsgerätenHerstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Verkauf von elektronischen Bauelementen, Kabelkonfektionen, Steckverbindern, Schaltern, Widerständen, Kondensatoren, Induktivitäten, Schwingkreisen und Werkzeugen sowie technische Beratung und Dienstleistungen für die Elektronikindustrie und alle damit zusammenhängenden und hierfür erforderlichen Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Uwe Decker
seit 8.1.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Westendstraße 28, 82210 Germaring
12.500 €
50.00%
St.-Pöltener Str. 18, 89552 Heidenheim a. d. Brenz
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

US Marker GmbH

Germering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 25.11.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 20.629,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 466,00
II. Sachanlagen 20.163,00
B. Umlaufvermögen 31.797,70
I. Vorräte 4.388,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.194,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.100,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.213,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 52.426,70

Passiva

 
  31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 17.043,42
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 7.956,58
B. Rückstellungen 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 34.383,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 34.383,28
Bilanzsumme, Summe Passiva 52.426,70

Anhang

Allgemeine Angaben

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d § 267 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Da die Gesellschaft ihre Tätigkeit erst im November 2008 aufgenommen hat, bestehen keine Vorjahreszahlen als Vergleichsgrundlage.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze gem. §§ 246 ff. HGB und §§ 264 ff. HGB sind beachtet und grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet worden.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden, soweit entgeltlich erworben, zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen planmäßig nach der linearen Methode. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern betragen drei bis zehn Jahre. Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wird nach § 6 Absatz 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Die Abschreibung des Sammelpostens erfolgt im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren jeweils mit einem Fünftel.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder zu einem niedrigeren Wert am Abschlussstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten oder zu niedrigeren Werten am Abschlussstichtag aktiviert.

Forderungen in fremder Währung bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Die Rückstellungen berücksichtigen angemessen erkennbare Risiken und sind einzeln bewertet.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit Ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluß enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage 1 "Entwicklung des Anlagevermögens vom 25. November 2008 bis zum 31. Dezember 2008" dargestellt.

Vorräte

Die Vorräte bestehen aus Betriebsstoffen im Sinne von Bürobedarf wie Briefpapier und Kuverts, etc.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Position sind eine Mietkaution und Steuererstattungsansprüche ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen ausschließlich die Jahresabschlusskosten 2008.

Verbindlichkeiten

Bei den bestehenden Verbindlichkeiten sind kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt sich um durch einen der Gesellschafter für die Gesellschaft verauslagten Betriebsausgaben. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Berichtsjahr an:

Frau Selcan Kemec, wohnhaft in Heidenheim

Herr Hans-Uwe Decker, wohnhaft in Germering.

Angaben nach § 42 Absatz 3 GmbHG

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer Herrn Hans-Uwe Decker in Höhe von EUR 29.543,18.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 7.956,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Germering

Selcan Kemec, Geschäftsführerin

Hans-Uwe Decker, Geschäftsführer

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