Salmon-House GmbH
Bergheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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8255,10
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9998,05
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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II. Sachanlagen
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8255,10
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9998,05
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III. Finanzanlagen
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B. Umlaufvermögen
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98208,66
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92612,31
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I. Vorräte
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12650,00
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11425,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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86205,52
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80520,16
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III. Wertpapiere
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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1265,05
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667,15
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Aktiva
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127368,86
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124052,37
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25000,00
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25000,00
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II. Kapitalrücklage
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III. Gewinnrücklagen
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IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag
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9250,55
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26994,70
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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22345,10
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21442,01
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B. Rückstellungen
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2500,00
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2500,00
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C. Verbindlichkeiten
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124868,86
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121552,37
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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Summe Passiva
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127368,86
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124052,37
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ANHANG
1. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
2008 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags aufgestellt.
Bei Wahlrechten für den Ausweis nach HGB wurden
zur Wahrung der Übersichtlichkeit die Angaben im
Anhang gemacht.
Die Gesellschaft ist eine
kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs.
1 HGB. Die Bilanz wurde entsprechend § 268 Abs. 1 HGB
vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Ein
Lagebericht braucht gem. § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB nicht
aufgestellt zu werden.
Es besteht Identität zwischen Handelsbilanz und
Steuerbilanz.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem
Gliederungsschema gem. § 266 HGB. Die Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht dem Gliederungsschema gem.
§ 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten,
abzüglich planmäßiger Abschreibungen
bewertet.
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten
angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter
Berücksichtigung angemessener Abschläge für
alle erkennbaren Risiken bewertet.
Liquide Mittel sind zum Nennwert aktiviert.
Das Eigenkapital ist zum Nennwert bewertet.
Rückstellungen wurden für erkennbare
Risiken nach den Grundsätzen kaufmännischer
Vorsicht in angemessenem Umfang gebildet.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
3. Informationen zur Bilanz
Die Vorräte wurden durch körperliche
Bestandsaufnahme zum Abschlussstichtag erfasst.
Sämtliche Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
weniger als einem Jahr.
Die Rückstellungen enthalten die üblichen
Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen
Beanspruchung.
Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von
unter einem Jahr und sind nicht durch Pfandrechte oder
ähnliche Rechte gesichert.
Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen auf
Steuern € 0,00, Verbindlichkeiten im Rahmen der
sozialen Sicherheit € 0,00 und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern € 64.108,64.
4. Sonstige Angaben
Zum Abschlussstichtag bestanden keinerlei
Haftungsverhältnisse oder sonstige finanziellen
Verpflichtungen.
Als alleinvertretungsberechtigte
Geschäftsführerin ist Frau Shirley Werner
bestellt. Sie ist von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den
Jahresfehlbetrag 2008 in Höhe von € 9.250,55 als
Bilanzverlust zum 01.01.2009 vorzutragen.
Kerpen, den 02. Februar 2011
(Shirley Werner)
Geschäftsführerin
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