HSL Service & Microfiltration GmbHLiquidiert

Sachsenring 11, 27711 Osterholz-Scharmbeck, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Walsrode HRB 122495
Eingetragen
15.3.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermietung von sonstigen Maschinen, Geräten und beweglichen Sachen a. n. g.Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag
Gegenstand
Beratung von Wirtschaftsunternehmen, Verkauf, Vermietung und Montage von Nebenstromfilteranlagen für Mobil- und Stationärgeräte, sowie der dazugehörige Filterdienst und die Durchführung von Microfiltration. Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die Beratung bezüglich des Einsatzes von Bioölen und Schmierstoffen für Mobil- und Stationärgeräte, sowie der entsprechende Verkauf. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens die Durchführung von Reinigungs- und Wartungsdiensten für Großgeräte, einschließlich Beratung, Verkauf, Vermietung von technischem Gerät und Ersatzteilen (neu und gebraucht). Das Unternehmen bietet ebenfalls Terminaldienste an.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

HSL Service & Microfiltration GmbH

Ritterhude

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 55.653,00 353.628,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.116,00 0,00
II. Sachanlagen 53.537,00 353.628,00
B. Umlaufvermögen 373.399,89 832.032,06
I. Vorräte 56.231,26 37.176,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 313.427,85 788.118,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.740,78 6.737,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.029,83 624,86
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 103.176,42 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 533.259,14 1.186.284,92

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 58.167,60
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 33.167,60 0,00
III. Jahresfehlbetrag 161.344,02 -33.167,60
B. Rückstellungen 17.497,62 17.497,62
C. Verbindlichkeiten 515.761,52 1.110.619,70
Bilanzsumme, Summe Passiva 533.259,14 1.186.284,92

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 wurden gemäß EStG § 6 Abs. 6 (2) S. 1 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung erfolgte durch den Auftraggeber und wurde ungeprüft übernommen.


Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktivposten

In der Bilanzposition Forderungen in Höhe von 313.427,85 Euro, sind Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 530,02 Euro enthalten.

Verbindlichkeiten

In der Bilanzposition Verbindlichkeiten in Höhe von 515.761,52 Euro, sind keine Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern enthalten.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.


Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Sasse René Geschäftsführer einzelvertretungs-berechtigt
Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort
Langenfeld 27 28779 Bremen

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 22.11.2007 wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 genehmigt und festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.



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