Getränke Netzer GmbHLiquidiert

88471 Laupheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 641358
Eingetragen
18.12.1998
Branche
Großhandel mit GetränkenEinzelhandel mit GetränkenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Betreiben eines Getränkehandels mit Heimservice und Getränkemarkt.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Getränke Netzer GmbH i. L.

Laupheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 12.782,30 12.782,30
B. Anlagevermögen 16.040,00 12.216,00
I. Sachanlagen 16.040,00 12.216,00
C. Umlaufvermögen 46.452,55 66.475,16
I. Vorräte   28.779,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63,47 23.044,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.389,08 14.651,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten   1.312,50
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.977,58 21.927,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 101.252,43 114.713,23

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 47.491,86 28.276,85
III. Jahresfehlbetrag 4.050,31 19.215,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -25.977,58 -21.927,27
B. Rückstellungen 500,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 100.752,43 112.913,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 101.252,43 114.713,23

Anhang zum Jahresabschluß 2009

A. Allgemeine Angaben

1 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den Bestimmungen des Par. 253 HGB, wobei die steuerlichen Vorschriften, sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften, berücksichtigt wurden.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:

Anlagevermögen

2 Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls gemindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Soweit steuerlich zulässig, kam die degressive Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurde auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer geschätzt.

3 Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden voll abge- schrieben.

4 Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sind zum steuerlichen Mindestansatz unter Einbeziehung aller aktivierungspflichtigen Beträge gemäß Par. 255 HGB ermittelt worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht eingerechnet.

Passivposten

5 Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen € 100.390,58

6 Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

C. Angaben zur Bilanz

7 Das Anlagevermögen hat sich im Geschäftsjahr 2009 im einzelnen, wie im Bruttoanlagenspiegel dargestellt, entwickelt:

D. Sonstige Angaben

8 Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis ( Jahresfehlbetrag € 4.050,31 zuzüglich € 47.491,86 Verlustvortrag ) wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung -51.542,17

9 Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Winfried Netzer (D) und Herr Wolfgang Netzer (D).

 

Laupheim, den 06 Mai 2010

Getränke Netzer GmbH

Wolfgang Netzer

Anlagespiegel

  31.12.2009
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2009
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   16.040,00  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 64.754,58   142.306,49
Summe, Zugänge (brutto)   33.236,10  
Summe, Abgänge (brutto)   110.788,01  
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   64.754,58  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 48.714,58   130.090,49
Zugänge (brutto)   7.378,95  
Abgänge (brutto)   88.754,86  
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   48.714,58  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   16.040,00  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 64.754,58   142.306,49
Zugänge (brutto)   33.236,10  
Abgänge (brutto)   110.788,01  
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   64.754,58  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 48.714,58   130.090,49
Zugänge (brutto)   7.378,95  
Abgänge (brutto)   88.754,86  
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   48.714,58  
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode   16.040,00  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 64.754,58   142.306,49
Zugänge (brutto)   33.236,10  
Abgänge (brutto)   110.788,01  
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode   64.754,58  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 48.714,58   130.090,49
Zugänge (brutto)   7.378,95  
Abgänge (brutto)   88.754,86  
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode   48.714,58  

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