Puchner P3
GmbH
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
63.321,00 |
33.849,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
4.301,00 |
7.911,00 |
| II.
Sachanlagen |
59.020,00 |
25.938,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
569.393,93 |
873.438,11 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
172.779,79 |
60.261,74 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
396.614,14 |
813.176,37 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
32.517,53 |
39.891,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
665.232,46 |
947.179,08 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
268.693,23 |
219.447,94 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
194.447,94 |
132.613,52 |
| III.
Jahresüberschuss |
49.245,29 |
61.834,42 |
| B.
Einlagen stiller Gesellschafter |
369.617,97 |
630.205,49 |
| C.
Rückstellungen |
11.252,81 |
10.463,80 |
| D.
Verbindlichkeiten |
15.668,45 |
86.641,85 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
15.668,45 |
86.641,85 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
420,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
665.232,46 |
947.179,08 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Auf Grund der erstmaligen Anwendung der
Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
(BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein
Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit
nicht möglich.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Puchner P3 GmbH
Firmensitz laut Registergericht: München
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: München
Register-Nr.: 200882
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 0,00
(Vorjahr: Euro 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 15.668,45
(Vorjahr: Euro 86.641,85).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro
0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 5.
sonstige Berichtsbestandteile
Unterschrift der Geschäftsführung
München, den 01. September 2017
Dipl.-Ing. Nicol-Matthias Puchner
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.09.2017 festgestellt.
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