VRV Group GmbH & Co. KG

53919 Weilerswist, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRA 8307
Eingetragen
24.2.2014

Historie

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Management

NameRolle
R******** B*****
seit 24.2.2014
Kommanditist

Gesellschafter

2 Gesellschafter

Kommanditgesellschaft (KG)

Persönlich haftender Gesellschafter
Germany
R******** B*****
Kommanditist
1.000 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

VRV Group GmbH & Co. KG

Weilerswist

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.249,00 0,00
I. Sachanlagen 1.249,00 0,00
B. Umlaufvermögen 1.535.304,90 258.421,31
I. Vorräte 705.491,19 246.118,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 702.839,09 10.364,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.974,62 1.938,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 85,17
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.195,40 16.303,27
I. nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil von Kommanditisten 38.195,40 16.303,27
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.574.749,30 274.809,75

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Rückstellungen 5.800,00 2.300,00
B. Verbindlichkeiten 1.568.949,30 272.509,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.574.749,30 274.809,75

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2015

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VRV Group GmbH & Co.KG wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften des HGB  waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurden wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-und Verlustrechnung oder im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt, soweit nicht explizit ein Hinweis erfolgt ist.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Angabe zu den Forderungen

Forderungsspiegel:
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2015
 
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
 
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
302,9
302,9
0,0
gegenüber Gesellschaftern
399,5
399,5
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
0,4
0,4
0,0
Summe
702,8
702,8
0,0

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten.

Angabe zu den Verbindlichkeiten

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 399.671,44 (Vorjahr: Euro 151.574,00).

Der Verbindlichkeitsspiegel zeigt folgendes Bild:
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2015
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
erhaltene Anzahlungen
606,2
606,2
0,0
0,0
aus Lieferungen und Leistungen
163,6
163,6
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
799,1
799,1
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
0,1
0,1
0,0
0,0
Summe
1.569,0
1.569,0
0,0
0,0

Feststellung des Jahresabschlusses

Das Datum der Feststellung des Jahresabschlusses entspricht dem Datum der Unterzeichnung.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Name der Geschäftsführer

Rostislav Bondar

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Organe der Geschäftsführung

Kredite und gezahlte Vorschüsse an die Mitglieder der Geschäftsführung wurden nicht gewährt.

 
Unterschrift der Geschäftsleitung:

Weilerswist, den 12.12.2016
  gez. Bondar  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2016 festgestellt.

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