Stammdaten

Register
Amtsgericht Stadthagen HRB 2979
Eingetragen
12.10.2000
Branche
BeteiligungsgesellschaftenEinzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnFrisör- und Barbiersalons
Gegenstand
Der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen, sowie damit verbundener Unternehmen, sowie das Unterhalten von Einzelhandelsgeschäften und der Betrieb eines Friseursalons. Der Gesellschaft ist es gestattet, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Weise
seit 27.12.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Norbert Weise
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Norbert Weise
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

NOKA GmbH

Obernkirchen

JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2013

BILANZ zum 31.12.2013

NOKA GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen      
I. Sachanlagen      
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.931,00   25.413,00
    15.931,00 25.413,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. fertige Erzeugnisse und Waren 25.537,70   23.910,06
    25.537,70 23.910,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.723,94   4.441,27
2. sonstige Vermögensgegenstände 3.378,45   71.897,15
    7.102,39 76.338,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   3.599,21 7.463,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten   2.167,53 3.290,51
    54.337,83 136.415,73

PASSIVA

     
    Geschäftsjahr Vorjahr
  Euro Euro Euro
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00   25.000,00
II. Verlustvortrag 9.816,45   29.531,93
III. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss) 1.853,63   19.715,48
    13.329,92 15.183,55
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 1.571,00   1.571,00
2. sonstige Rückstellungen 1.500,00   3.026,27
    3.071,00 4.597,27
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.154,88   10.409,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 182,88 (Euro 2.521,66)      
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.700,32   7.306,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.700,32 (Euro 7.306,86)      
3. sonstige Verbindlichkeiten 30.081,71   98.918,39
- davon aus Steuern Euro 2.261,62 (Euro 4.051,03)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.439,91 (Euro 72.657,63)      
    37.936,91 116.634,91
    54.337,83 136.415,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

NOKA GmbH

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
1. Umsatzerlöse   682.900,96 685.257,67
2. sonstige betriebliche Erträge   21.751,71 24.146,49
3. Materialaufwand      
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   358.870,83 368.698,29
4. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 185.427,51   183.480,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 40.623,76 226.051,27 38.111,35
5. Abschreibungen      
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   11.980,96 11.971,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen   107.636,09 105.527,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   3.784,28 3.876,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   5.372,49 7.713,87
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -1.474,69 -2.223,02
10. außerordentliche Erträge   0,00 23.969,15
11. außerordentliche Aufwendungen   0,10 76,65
12. außerordentliches Ergebnis   -0,10 23.892,50
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   -4,16 1.571,00
14. sonstige Steuern   383,00 383,00
15. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss)   1.853,63 19.715,48

Anhang zum 31. Dezember 2013

NOKA GmbH, Obernkirchen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden.

Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Vermögensgegenstände im Einzelwert unter 410,00 Euro werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angegeben

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Sonstige Angaben

Stammkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro.

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Norbert Weise geführt.

Unterzeichnung gem. § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wird hiermit versichert.

 

Obernkirchen, 08. Dezember 2013

Norbert Weise, Geschäftsführer

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