Sm Contact GmbHLiquidiert

66113 Saarbrücken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 244018
Eingetragen
14.1.2015
Branche
Großhandel mit WerkzeugmaschinenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von WerkzeugenGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und Strickmaschinen
Gegenstand
Handel mit CRIMP-Maschinen, -Verbindungen, Spliceteilen, Stifteinsetzmaschinen und -Verbindungen sowie von CRIMP-Qualitätkontrollgeräten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Christophe Roshardt
seit 31.3.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
SM CONTACT SarlFRA
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

SM CONTACT Sarl
France
400.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sm Contact GmbH

Ottobrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 347,00 5.355,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 346,00 5.354,00
B. Umlaufvermögen 564.579,22 398.734,87
I. Vorräte 102.879,07 82.953,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 122.420,59 121.402,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 339.279,56 194.378,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.361,24 5.558,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 568.287,46 409.648,50

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 424.380,13 280.592,08
I. gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Verlustvortrag 119.407,92 60.965,48
III. Jahresüberschuss 143.788,05 -58.442,44
B. Rückstellungen 24.620,00 26.038,00
C. Verbindlichkeiten 119.287,33 103.018,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 568.287,46 409.648,50

Anhang

SM Contact GmbH,
Ottobrunn
Anhang für das Geschäftsjahr 2021

  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SM Contact GmbH in Ottobrunn (Handelsregister München, HRB 244018) ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 242 ff. des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige, lineare Abschreibung, aktiviert. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer liegt bei fünf Jahren.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, die zwischen drei und acht Jahren liegt. Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von weniger als EUR 800 werden aus Vereinfachungsgründen sofort abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die erworbenen Vorräte werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden angemessene Wertberichtigungen gebildet; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht. Zur Abdeckung des allgemeinen Kredit-, Ausfall- und Zinsrisikos wird ein pauschaler Abwertungsbetrag in Höhe der Erfahrungswerte aus Vorjahren berücksichtigt. Andere Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Flüssige Mittel

Die Kassenbestände und Bankguthaben werden zum Nominalwert bilanziert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristenkongruenten Marktzinssätzen abgezinst. Es werden die von der Deutschen Bundesbank ermittelten Zinssätze herangezogen. Ab- oder Aufzinsungen waren im laufenden Geschäftsjahr nicht veranlasst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 58,8 (Vorjahr: TEUR 55,2) und sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen betreffen ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschafter.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben, bis auf eine Kaution in Höhe von TEUR 10,7 (Vorjahr: TEUR 9,7), eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Zusammensetzung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem unten aufgeführten Verbindlichkeitenspiegel.
  

 
 
Davon Restlaufzeit
davon
Art der
 
Summe
unter 1 Jahr
über 1 Jahr
über 5 Jahre
gesichert
Sicherung
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
1. Erhaltene Anzahlungen
 
 
 
 
 
 
    auf Bestellungen
72.988
72.988
0
0
0
 
    (im Vorjahr)
75.686
75.686
0
0
0
 
2. Verbindlichkeiten aus
 
 
 
 
 
 
    Lieferungen und Leistungen
5.265
5.265
0
0
0
 
    (im Vorjahr)
8.228
8.228
0
0
0
 
3. Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
 
 
 
    verbundenen Unternehmen
31.958
31.958
0
0
0
 
    (im Vorjahr)
6.352
6.352
0
0
0
 
4. Sonstige Verbindlichkeiten
9.076
9.076
0
0
0
 
    (im Vorjahr)
12.752
12.752
 
 
 
 
    - davon aus Steuern
8.164
8.164
 
 
 
 
    (im Vorjahr)
11.016
11.016
 
 
 
 
   - davon im Rahmen der sozialen
 
 
 
 
 
 
     Sicherheit
912
912
 
 
 
 
    (im Vorjahr)
860
860
0
0
0
 
   Summe Verbindlichkeiten
119.287
119.287
0
0
0
 
   (im Vorjahr)
103.019
103.018
0
0
0
 


In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in Höhe von TEUR 2,0 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter enthalten.

Sonstige Angaben

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 143,8 mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von TEUR 119,4 zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Anzahl der Mitarbeiter

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2021 bei der SM Contact GmbH ein Arbeitnehmer (Vorjahr: 1) beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr durch die Christophe Roshardt, Kaufmann aus Nice / Frankreich vertreten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Mietverträge für Büro- und Lagerräume sowie Stellplätze mit einer jährlichen Verpflichtung von ingesamt TEUR 24. Das Mietverhältnis ist fest bis zum 31. März 2023 abgeschlossen. Darüber hinaus bestehen Verpflichtungen für Kraftfahrzeugleasing mit einem Gesamtumfang von jährlich TEUR 5,7.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine nach  § 251 HGB i. V. mit  § 268 Abs. 7 HGB anzugebenden Haftungsverhältnisse.

sonstige Berichtsbestandteile


Ottobrunn, 20. Mai 2022

SM Contact GmbH

______________________________ 
Christophe Roshardt, Geschäftsführer   
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2022 festgestellt.

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