Anhalt TC-Rent GmbH & Co. KG

25776 Rehm-Flehde-Bargen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Pinneberg HRA 2088 ME
Vorher
Anhalt TC-Rent oHG
Eingetragen
18.9.2006

Finanzübersicht

Historie

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Gesellschafter

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Anhalt TC-Rent GmbH & Co. KG

Rehm-Flehde-Bargen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 7.608.689,00 7.599.038,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 7.608.688,00 7.599.037,00
B. Umlaufvermögen 1.085.180,12 790.786,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 806.681,78 689.837,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 278.498,34 100.948,13
Aktiva 8.693.869,12 8.389.824,01

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 925.000,00 1.011.282,67
I. Kapitalanteile 25.000,00 1.011.282,67
1. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter 0,00 86.282,67
2. Kapitalanteile Kommanditisten 25.000,00 925.000,00
II. Rücklagen 900.000,00  
III. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 13.830,00 11.873,00
C. Verbindlichkeiten 7.584.039,12 7.261.668,34
D. Passive latente Steuern 171.000,00 105.000,00
Summe Passiva 8.693.869,12 8.389.824,01

Anhang

vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Anhalt TC-Rent GmbH & Co. KG
Firmensitz laut Registergericht: Rehm-Flehde-Bargen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Pinneberg
Register-Nr.: 2088

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Personengesellschaften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn­ und Verlustrechnung basiert auf den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn­ und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Fortführung des Unternehmens aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung von betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 3  Jahren vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen unter Zugrundelegung von betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern von 2 Jahren bis 8 Jahren vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit den Anschaffungskosten bewertet.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden gemäß § 253 Abs. 1 HGB zu Anschaffungskosten angesetzt.

Innerhalb des Postens Eigenkapital wurden die Anteile der Kommanditstinnen mit dem Nennbetrag bewertet. Sie entsprechen den Hafteinlagen, die im Handelsregister eingetragen sind.

Die Rücklagen werden ebenfalls mit dem Nennbetrag bewertet.

Die Rückstellung wurde mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Bewertet wurden die Rückstellungen mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen.

Angaben zur Bilanz

Angaben zum Eigenkapital
Das Verrechnungskonto der Komplementärin wurde im Berichtsjahr erstmals unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen (90.926,34 Euro). Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Angaben zu Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten in Höhe von 7.584.039,12 Euro (Vorjahr 7.261.668,34 Euro) sind Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin (Kapitalkonto II) in Höhe von 90.926,34 Euro (Vorjahr 0,00 Euro) enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kommanditistinnen betragen 0,00 Euro (Vorjahr 6.645,89 Euro).
Von den übrigen Verbindlichkeiten haben 1.715.283,73 Euro (Vorjahr 1.791.053,81 Euro) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, 4.574.863,88 Euro (Vorjahr 4.376.453,31 Euro) eine Restlaufzeit von über 1 Jahr bis 5 Jahre und 1.150.033,66 Euro (Vorjahr 1.087.515,33 Euro) eine Laufzeit von über 5 Jahren.

Die Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern von 52.931,50 Euro (Vorjahr 1.137,82 Euro).

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 7.584.039,12 Euro sind durch Sicherungsübereignungen und branchenübliche Eigentumsvorbehalte besichert.

Angaben zu passiv latenten Steuern

Aufgrund abweichender Werte in der Steuerbilanz werden passive latente Steuern in Höhe von 15% des Unterschiedsbetrages zwischen der Handels- und der Steuerbilanz gebildet.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 5 (Vorjahr 5).


sonstige Berichtsbestandteile

 

Rehm-Flehde-Bargen, den 30.12.2024 

gez. Maren Anhalt, Maren Anhalt

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.12.2024 festgestellt.

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