Standby Germany GmbHLiquidiert

Hünxer Straße 330, 46537 Dinslaken, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 30344
Vorher
Standby GmbH
Eingetragen
13.7.2012
Branche
Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Installation von regelungs- und steuertechnischer Ausrüstung nebst Ausrüstung für Einsatzfahrzeuge, Baufahrzeuge etc. sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Kathrin Aster
seit 12.3.2020
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Standby ABSWE
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Standby AB
Sweden
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Standby GmbH

Waldstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 13.063,00 5.573,00
I. Sachanlagen 13.063,00 5.573,00
B. Umlaufvermögen 250.471,76 114.044,48
I. Vorräte 45.744,77 34.786,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.450,67 68.143,72
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 121.276,32 11.114,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.667,00 146,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 268.201,76 119.763,48

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 7.665,20 1.350,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 23.649,54 17.635,51
III. Jahresüberschuss 6.314,74 -6.014,03
B. Rückstellungen 15.247,26 12.237,93
C. Verbindlichkeiten 245.289,30 106.175,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 268.201,76 119.763,48

Anhang für das Geschäftsjahr 2014

Standby GmbH

Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften angewandt worden. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungsvorschriften der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen 5 und 10 Jahren.

Zugänge werden ausschließlich nach der linearen Methode (in Vorjahren zum Teil degressiv) abgeschrieben. Von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven Methode auf die lineare Methode wird Gebrauch gemacht, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten oder niedrigeren Zeitwerten, wobei für Lager- und Verwertungsrisiken Abschläge in angemessenem Umfang vorgenommen werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Insofern sind im vorliegenden Jahresabschluss unrealisierte Gewinne und/oder Verluste aus der Währungsumrechnung enthalten. Bei einer Restlaufzeit über einem Jahr erfolgt die Umrechnung mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt des Entstehens. Bei Wechselkursänderungen bis zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung grundsätzlich zum Wechselkurs des Bilanzstichtags unter Beachtung des Niederstwertprinzips auf der Aktiv- und des Höchstwertprinzips auf der Passivseite.

Erläuterungen zu Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

  Geschäftsjahr Gesamtbetrag
EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
EUR
davon Gesellschafter
EUR
Forderungen und 31.12.2014 83.450,67 0,00 25.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2013 68.143,72 0,00 0,00

Verbindlichkeiten

  Geschäftsjahr Gesamtbetrag
EUR
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
EUR
davon Gesellschafter
EUR
Verbindlichkeiten 31.12.2014 245.289,30 245.289,30 0,00 220.327,00
  31.12.2013 106.175,09 106.175,09 0,00 38.500,00

Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist:

Anders Wiqvist (Kaufmann), Trollhättan (Schweden)

 

Waldstetten, 15. März 2015

Anders Wiqvist

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 15. März 2015 festgestellt.

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