Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 45322
Eingetragen
19.11.1985
Branche
Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitungHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Der Handel mit Waren, insbesondere Maschineneinzelteilen, ferner die Anwendung bzw. Erbringung von Knowhow bzw. Dienstleistungen in der Papierindustrie und weiter die Herstellung von Produkten für die Reinigung von Papiermaschinenbespannungen (Pressfilze, Langsiebe, Trockensiebe).

Historie

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Management

NameRolle
Gerhard Weger
seit 6.11.2024
Liquidator
Frank Schilling
seit 11.12.2015
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Weger GmbH

Hilden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 22.456,00 29.279,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 1.282,50
II. Sachanlagen 22.453,50 27.997,00
B. Umlaufvermögen 985.255,95 1.252.844,53
I. Vorräte 163.300,00 160.700,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 774.798,09 1.082.642,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.157,86 9.502,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.191,93 4.522,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 13.613,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.011.903,88 1.300.259,20

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 638.472,48 952.619,51
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 902.619,51 916.635,57
III. Jahresfehlbetrag 314.147,03 14.016,06
B. Rückstellungen 125.654,68 72.431,00
C. Verbindlichkeiten 247.776,72 275.208,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.011.903,88 1.300.259,20

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Weger GmbH   

Firmensitz laut Registergericht: Hilden

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Düsseldorf

Register-Nr.: 45322

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro -293.257.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 679.931,59 (Vorjahr: Euro 853.386,51).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 688.410,99 (Vorjahr: Euro 528.035,12).

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
293.257,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
293.257,00
verrechnete Aufwendungen
12.505,00
verrechnete Erträge
0,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 168.266,05 (Vorjahr: Euro 155.660,50).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 79.510,67 (Vorjahr: Euro 119.548,19).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

Unterschrift der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Gerhard Weger                
  

Grünwald, 01.09.18
gez. G. Weger
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.09.2018 festgestellt.

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