Callparts
System GmbH
Ketzin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
15.390,50 |
28.611,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
9,00 |
1.765,00 |
| II.
Sachanlagen |
15.381,50 |
26.846,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.867.805,84 |
4.700.245,89 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.738.353,63 |
3.806.140,83 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.615.335,09 |
1.615.335,09 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
129.452,21 |
894.105,06 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
17.126,43 |
16.025,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
4.900.322,77 |
4.744.882,63 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
3.332.438,50 |
3.253.214,84 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
4.100.000,00 |
4.090.335,05 |
| II.
Verlustvortrag |
837.120,21 |
961.447,68 |
| III.
Jahresüberschuss |
69.558,71 |
124.327,47 |
| B.
Rückstellungen |
1.342.133,97 |
1.391.846,38 |
| C.
Verbindlichkeiten |
211.125,30 |
84.834,29 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
203.025,30 |
76.734,29 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.625,00 |
14.987,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
4.900.322,77 |
4.744.882,63 |
Anhang
A. Allgemeine Angaben zu Besonderheiten der Form,
insbesondere der Gliederung des Jahresabschlusses
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entsprechen den Gliederungsvorschriften
nach den §§ 264 ff HGB.
B.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2009 wurde nach den
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie
nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des
Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Die Callparts System GmbH ist eine kleine
Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet und
über die Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
sowohl degressiv als auch linear abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter
Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen
bilanziert.
Die Pensionsrückstellungen sind nach
versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend
§ 6a EStG bewertet. Der Teilwertberechnung liegt ein
Rechnungszinsfuß von 6 % zugrunde.
Die übrigen Rückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse
Verbindlichkeiten.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
1.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen mit der Restlaufzeit von mehr als 1
Jahr sind in der Bilanz vermerkt.
2.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
unter einem Jahr sowie von mehr als fünf Jahren sind
in der Bilanz angegeben.
Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu
vermerkenden oder im Anhang anzugebenden bzw. aus Bilanz
oder Anhang nicht ersichtlichen Haftungsverhältnisse.
D.
Sonstige Pflichtangaben
1. Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Herr Wolfgang Kaerger, Potsdam
2. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
In den Forderungen sind Forderungen gegenüber
Gesellschaftern in Höhe von 4.547.523,14 Euro
(Vorjahr: 3.662.565,04 Euro) enthalten.
Ketzin, den 12. April 2010
gez. Wolfgang Kaerger (Geschäftsführer)
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