BÄKO LEASING GmbH i.L.
Duisburg
Liquidations-Jahresabschluss 2010
Bestandteile Liquidations-Jahresabschluss
| 1. |
Bilanz
|
| 2. |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
| 3. |
Anhang
|
BILANZ ZUM
31.12.2010
AKTIVSEITE
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
0,00 |
0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| davon
Leasingvermögen EUR 55.681,00 (VJ: EUR
135.616,32) |
|
55.681,00 |
135.616,32 |
| III. Finanzanlagen |
|
0,00 |
0,00 |
| ANLAGEVERMÖGEN
INSGESAMT |
|
55.681,00 |
135.616,32 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
0,00 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| darunter mit einer
Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 34.463,00 (VJ:
EUR 39.464,00) |
|
43.381,89 |
78.331,14 |
| III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
611.490,03 |
506.102,82 |
| UMLAUFVERMÖGEN
INSGESAMT |
|
654.871,92 |
584.433,96 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
0,00 |
| SUMME |
|
710.552,92 |
720.050,28 |
|
PASSIVSEITE
|
|
|
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
258.000,00 |
258.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
436.392,30 |
436.392,30 |
| IV. Bilanzgewinn |
|
|
|
| 1. Gewinnvortrag (+) /
Verlustvortrag (-) |
7.253,90 |
|
4.480,35 |
| 2.
Jahresüberschuss |
3.491,15 |
10.745,05 |
2.773,55 |
| EIGENKAPITAL
INSGESAMT |
|
705.137,35 |
701.646,20 |
| B.
Rückstellungen |
|
4.511,00 |
7.628,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
904,57 |
5.057,08 |
| darunter mit einer
Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 904,57 (VJ: EUR
5.057,08) |
|
|
|
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
5.719,00 |
| SUMME |
|
710.552,92 |
720.050,28 |
2.
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom
01.01.2010 bis zum 31.12.2010
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Rohergebnis |
|
83.605,91 |
208.250,98 |
| 2. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
12.400,00 |
|
32.200,00 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung |
226,54 |
12.626,54 |
220,80 |
| davon für
Altersversorgung EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) |
|
|
|
| 3. Abschreibungen |
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
65.972,00 |
|
150.368,00 |
| b) auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
10.045,84 |
76.017,84 |
21.678,51 |
| ZWISCHENSUMME |
|
-5.038,47 |
3.783,61 |
| 5. Erträge aus
Beteiligungen und Geschäftsguthaben |
0,00 |
|
0,00 |
| davon aus verbundenen
Unternehmen EUR 0,00 |
|
|
|
| 6. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| davon aus verbundenen
Unternehmen EUR 0,00 |
|
|
|
| 7. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
8.833,34 |
|
254,88 |
| davon aus verbundenen
Unternehmen EUR 8.833,34 (VJ: EUR 0,00) |
|
|
|
| ZWISCHENSUMME 7-9 |
8.833,34 |
|
254,88 |
| 8. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
8.833,34 |
199,00 |
| davon an verbundene
Unternehmen EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00) |
|
|
|
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
3.794,87 |
3.839,55 |
| 11.
Außerordentliche Erträge |
0,00 |
|
0,00 |
| 12.
Außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 13.
Außerordentliches Ergebnis |
|
0,00 |
0,00 |
| 14. Steuern vom
Einkommen und vorn Ertrag |
|
303,72 |
1.066,00 |
| 15. Sonstige
Steuern |
|
|
0,00 |
| 16.
Jahresüberschuss |
|
3.491,15 |
2.773,55 |
| 17. Gewinnvortrag |
|
7.253,90 |
4.480,35 |
| 18. Bilanzgewinn |
|
10.745,05 |
7.253,90 |
3. ANHANG
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009
aufgestellt.
In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr keine
Veränderungen ergeben.
Die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
angegebenen Vorjahresbeträge sind mit dem Ausweis
für das Geschäftsjahr 2010 vergleichbar.
Mit Gesellschafterbeschluss vorn 30. März 2010
wurde die Auflösung der Gesellschaft zum 1. Juli 2010
beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte
am 1. Juli 2010.
B. Erläuterungen zu den
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Das Sachanlagevermögen wurde mit den
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
lineare Abschreibungen, angesetzt.
Die Forderungen wurden mit den Nennwerten, vermindert um
die gebildeten Wertberichtigungen, angesetzt.
Die übrigen Aktivposten wurden mit Ausnahme des
Körperschaftsteuerguthabens, das zum Barwert
bilanziert wurde, mit den Nennwerten angesetzt.
Rückstellungen wurden für
Urlaubsverpflichtungen, Berufsgenossenschaft, Gewerbesteuer
und Prüfungskosten gebildet. Sie beruhen auf
Selbstberechnungen bzw. Schätzungen. Es wurden alle
erkennbaren Verpflichtungen und Risiken
berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
C. Entwicklung des Anlagevermögens
2010 (volle EUR)
|
Anschaffungs Herstellungskosten |
Zugänge |
Zuschreibungen |
Umbuchungen (+/-) |
Abgänge |
Abschreibungen kumuliert |
|
des
Geschäftsjahres |
|
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, u. ä.
Rechte und Werte, Lizenzen |
15.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.900 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Immaterielle
Vermögensgegenstände insgesamt |
15.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.900 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Recht und Bauten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
374.159 |
0 |
0 |
0 |
169.163 |
149.315 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sachanlagen
insgesamt |
374.159 |
0 |
0 |
0 |
169.163 |
149.315 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. Beteiligungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. Ausleihungen an
Beteiligungsunternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. Sonstige
Ausleihungen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Finanzanlagen
insgesamt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ANLAGEVERMÖGEN
INSGESAMT |
390.059 |
0 |
0 |
|
169.163 |
165.215 |
|
Buchwerte
am Bilanzstichtag |
Abschreibungen Geschäftsjahr |
|
|
EUR |
EUR |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, u. ä.
Rechte und Werte, Lizenzen |
0 |
0 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0 |
0 |
| 3. Geleistete
Anzahlungen |
0 |
0 |
| Immaterielle
Vermögensgegenstände insgesamt |
0 |
0 |
| II. Sachanlagen |
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Recht und Bauten |
0 |
0 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0 |
0 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
55.681 |
65.972 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0 |
0 |
| Sachanlagen
insgesamt |
55.681 |
65.972 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0 |
0 |
| 3. Beteiligungen |
0 |
0 |
| 4. Ausleihungen an
Beteiligungsunternehmen |
0 |
0 |
| 5.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
0 |
0 |
| 6. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0 |
0 |
| 7. Sonstige
Ausleihungen |
0 |
0 |
| Finanzanlagen
insgesamt |
0 |
0 |
| ANLAGEVERMÖGEN
INSGESAMT |
55.681 |
65.972 |
D. Erläuterung zur Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
1. Bilanz
Gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum
Jahresschluss Verbindlichkeiten aus der umsatzsteuerlichen
Organschaft in Höhe von EUR 904,57 (Vorjahr EUR
3.733,75). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen sind auch zugleich Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern.
II. Gewinn- und Verlustrechnung
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind die
folgenden bemerkenswerten Erträge und Aufwendungen
enthalten:
| - Leasing- und
Mietkauferträge |
EUR |
80.364,56 |
| - Erlöse aus
Anlageverkäufen |
EUR |
11.250,00 |
| - Anlagenabgang
Restbuchwerte |
EUR |
13.963,32 |
| - Abschreibungen auf
Anlagevermögen |
EUR |
65.972,00 |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen
Gewerbesteuer.
E. Sonstige Angaben
Name und Sitz der Anteilseigner:
| |
BÄKO-ZENTRALE NORD eG, Am
Kiekenbusch 4, 47269 Duisburg
|
| |
Rhenus Back- und
Vertriebsgesellschaft mbH, Am Kiekenbusch 4, 47269
Duisburg
|
|
Geschäftsführer: |
bis 30. Juni 2010 |
| Liquidator: |
ab 01. Juli 2010 |
| |
Lutz Henning, Mitglied des
Vorstandes der BÄKO-ZENTRALE NORD eG
|
Vorschlag für die Ergebnisverwendung:
Der Liquidator schlägt vor, den
Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.491,15 mit dem
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 7.253,90
(zusammen EUR 10.745,05) auf neue Rechnung vorzutragen.
Duisburg, 25. Februar
2011
BÄKO
LEASING GmbH, Am Kiekenbusch 4, 47269 Duisburg
Der
Liquidator
|