BÄKO LEASING GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Duisburg HRB 4590
Eingetragen
10.7.2002
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Das Vermieten von beweglichen Wirtschaftsgütern aller Art, in Form von Leasing, Miete und Mietkauf. Der Erwerb und die Veräußerung von beweglichen und unbewegliehen Wirtschaftsgütern aller Art sowie deren Überlassung an Dritte in Form von Leasing, Miete oder Mietkauf.

Historie

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Management

NameRolle
Lutz Henning
seit 28.6.2010
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

BÄKO LEASING GmbH i.L.

Duisburg

Liquidations-Jahresabschluss 2010

Bestandteile Liquidations-Jahresabschluss

1.

Bilanz

2.

Gewinn- und Verlustrechnung

3.

Anhang

BILANZ ZUM 31.12.2010

AKTIVSEITE

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen
davon Leasingvermögen EUR 55.681,00 (VJ: EUR 135.616,32) 55.681,00 135.616,32
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT 55.681,00 135.616,32
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
darunter mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 34.463,00 (VJ: EUR 39.464,00) 43.381,89 78.331,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 611.490,03 506.102,82
UMLAUFVERMÖGEN INSGESAMT 654.871,92 584.433,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
SUMME 710.552,92 720.050,28
PASSIVSEITE
Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 258.000,00 258.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen 436.392,30 436.392,30
IV. Bilanzgewinn
1. Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-) 7.253,90 4.480,35
2. Jahresüberschuss 3.491,15 10.745,05 2.773,55
EIGENKAPITAL INSGESAMT 705.137,35 701.646,20
B. Rückstellungen 4.511,00 7.628,00
C. Verbindlichkeiten 904,57 5.057,08
darunter mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 904,57 (VJ: EUR 5.057,08)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 5.719,00
SUMME 710.552,92 720.050,28

2. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis 83.605,91 208.250,98
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 12.400,00 32.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 226,54 12.626,54 220,80
davon für Altersversorgung EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 65.972,00 150.368,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.045,84 76.017,84 21.678,51
ZWISCHENSUMME -5.038,47 3.783,61
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8.833,34 254,88
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 8.833,34 (VJ: EUR 0,00)
ZWISCHENSUMME 7-9 8.833,34 254,88
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 8.833,34 199,00
davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (VJ: EUR 0,00)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.794,87 3.839,55
11. Außerordentliche Erträge 0,00 0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
13. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
14. Steuern vom Einkommen und vorn Ertrag 303,72 1.066,00
15. Sonstige Steuern 0,00
16. Jahresüberschuss 3.491,15 2.773,55
17. Gewinnvortrag 7.253,90 4.480,35
18. Bilanzgewinn 10.745,05 7.253,90

3. ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25. Mai 2009 aufgestellt.

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen ergeben.

Die in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind mit dem Ausweis für das Geschäftsjahr 2010 vergleichbar.

Mit Gesellschafterbeschluss vorn 30. März 2010 wurde die Auflösung der Gesellschaft zum 1. Juli 2010 beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 1. Juli 2010.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen wurden mit den Nennwerten, vermindert um die gebildeten Wertberichtigungen, angesetzt.

Die übrigen Aktivposten wurden mit Ausnahme des Körperschaftsteuerguthabens, das zum Barwert bilanziert wurde, mit den Nennwerten angesetzt.

Rückstellungen wurden für Urlaubsverpflichtungen, Berufsgenossenschaft, Gewerbesteuer und Prüfungskosten gebildet. Sie beruhen auf Selbstberechnungen bzw. Schätzungen. Es wurden alle erkennbaren Verpflichtungen und Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Entwicklung des Anlagevermögens 2010 (volle EUR)

Anschaffungs Herstellungskosten Zugänge Zuschreibungen Umbuchungen (+/-) Abgänge Abschreibungen kumuliert
des Geschäftsjahres
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, u. ä. Rechte und Werte, Lizenzen 15.900 0 0 0 0 15.900
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0 0 0 0 0
3. Geleistete Anzahlungen 0 0 0 0 0 0
Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt 15.900 0 0 0 0 15.900
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten 0 0 0 0 0 0
2. Technische Anlagen und Maschinen 0 0 0 0 0 0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 374.159 0 0 0 169.163 149.315
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0 0 0 0 0
Sachanlagen insgesamt 374.159 0 0 0 169.163 149.315
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0 0 0 0 0
3. Beteiligungen 0 0 0 0 0 0
4. Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen 0 0 0 0 0 0
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0 0 0 0 0 0
6. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0
7. Sonstige Ausleihungen 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagen insgesamt 0 0 0 0 0 0
ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT 390.059 0 0 169.163 165.215
Buchwerte am Bilanzstichtag Abschreibungen Geschäftsjahr
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, u. ä. Rechte und Werte, Lizenzen 0 0
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
3. Geleistete Anzahlungen 0 0
Immaterielle Vermögensgegenstände insgesamt 0 0
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Recht und Bauten 0 0
2. Technische Anlagen und Maschinen 0 0
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.681 65.972
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0
Sachanlagen insgesamt 55.681 65.972
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0
3. Beteiligungen 0 0
4. Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen 0 0
5. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0 0
6. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
7. Sonstige Ausleihungen 0 0
Finanzanlagen insgesamt 0 0
ANLAGEVERMÖGEN INSGESAMT 55.681 65.972

D. Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden zum Jahresschluss Verbindlichkeiten aus der umsatzsteuerlichen Organschaft in Höhe von EUR 904,57 (Vorjahr EUR 3.733,75). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind auch zugleich Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind die folgenden bemerkenswerten Erträge und Aufwendungen enthalten:

- Leasing- und Mietkauferträge EUR 80.364,56
- Erlöse aus Anlageverkäufen EUR 11.250,00
- Anlagenabgang Restbuchwerte EUR 13.963,32
- Abschreibungen auf Anlagevermögen EUR 65.972,00

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betreffen Gewerbesteuer.

E. Sonstige Angaben

Name und Sitz der Anteilseigner:

 

BÄKO-ZENTRALE NORD eG, Am Kiekenbusch 4, 47269 Duisburg

 

Rhenus Back- und Vertriebsgesellschaft mbH, Am Kiekenbusch 4, 47269 Duisburg

Geschäftsführer: bis 30. Juni 2010
Liquidator: ab 01. Juli 2010
 

Lutz Henning, Mitglied des Vorstandes der BÄKO-ZENTRALE NORD eG

Vorschlag für die Ergebnisverwendung:

Der Liquidator schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 3.491,15 mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 7.253,90 (zusammen EUR 10.745,05) auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Duisburg, 25. Februar 2011

BÄKO LEASING GmbH, Am Kiekenbusch 4, 47269 Duisburg

Der Liquidator

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