Otto Hydraulik-Automatisierung GmbHLiquidiert

99441 Umpferstedt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 102576
Eingetragen
18.9.1991
Branche
Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und HeizungGroßhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Konstruktionsteilen auf dem Gebiet der Hydraulik, Pneumatik und Elektrotechnik und artverwandten Bereiche, die Planung von Anlagen und Service dieser Sachbereiche sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen der Branche. Der Eintritt als geschäftsführende Komplementärin in eine Kommanditgesellschaft ist möglich.

Historie

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Management

NameRolle
Marc Otto
seit 25.2.2026
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Otto Hydraulik-Automatisierung GmbH

Umpferstedt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

25.625,00

5.345,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

18.421,04

18.888,28

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

802,55

4.859,77

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.928,87

7.411,21

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.379,25

370,40

Summe Aktiva

48.156,71

36.874,66



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Bilanzgewinn

7.568,98

3.698,45

III. buchmäßiges Eigenkapital

33.133,57

29.263,04

B. Rückstellungen

5.997,63

5.391,12

C. Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 8.304,34 / Vj: 2.124,24

- davon aus Steuern EUR 2.057,06 / Vj: 2.007,61

8.304,34

2.220,50

D. Passive latente Steuern

721,17

0,00

Summe Passiva

48.156,71

36.874,66

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31.12.2010 wurde erstmals nach den Vorschriften

der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für

Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungs-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2009 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden im Hinblick auf die Änderungen durch das

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz aufgrund des Wahlrechts des Art. 67, Abs. 8, EGHGB, mit Ausnahme des Ausweises der nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen nicht angepasst.

Die Geschäftsleitung geht von der Fortführung des Unternehmens aus (going concern). Gründe, die gegen die Fortführung sprechen, sind nicht erkennbar.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und den Posten des

Jahresabschlusses

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Die Nutzungsdauerwurde anhand der von der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen ermittelt. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 410,00 EUR wurde auch in der Handelsbilanz vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt. Die Grundsätze der Poolbewertung nach § 6 Abs. 2a EStG bei Wirtschaftsgütern mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von 150,00

EUR bis 1.000,00 EUR wurden auch für die Handelsbilanz angewandt.

Bei der Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurden in die Herstellungskosten einbezogen: Materialeinzel- und Materialgemeinkosten, Fertigungseinzel- und Fertigungsgemeinkosten sowie die Sonderkosten der Fertigung. Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von untereinem Jahr. Es erfolgte keine Einzelwertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2 % des Nettobetrages vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Aufwendungen, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Soweit Rückstellungen eine Restlaufzeit von über

einem Jahr ausweisen, wurden sie abgezinst (Rückstellung für Gewährleistung, Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen).

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Das Unternehmen hält keine Anteile im Sinne des § 285 Nr. 11 HGB.

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Marc Otto

Weimar den, 21.12.2011

 

Marc Otto

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.09.2011

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