Hans Spagl GmbH Modell- und FormenbauLiquidiert

64367 Mühltal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 3880
Eingetragen
11.3.1987
Branche
Herstellung von HandwerkzeugenHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBearbeitung und Veredlung von Kunststoffwaren
Gegenstand
Herstellung von Holz-, Metall-, Kunststoff und Anschauungsmodellen, Kokillen. Druckgußformen, Croning- und Hotbox-Einrichtungen, Sondermaschinen, Lehren und Vorrichtungen sowie Spritzguß-Preßformen für Thermo- und Duroplast-Verarbeitung.

Historie

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Management

NameRolle
Hans Spagl
seit 4.4.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Römerweg 10, 64367 Mühlthal
50.000 DM
50.00%
Frankenhöhe 17, 64367 Mühlthal
50.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hans Spagl GmbH Modell- und Formenbau

Mühltal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 9.619,51 13.483,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 827,00 1.730,00
II. Sachanlagen 8.792,51 11.753,51
B. Umlaufvermögen 150.768,03 73.399,65
I. Vorräte 7.580,94 5.091,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.089,27 60.351,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 97,82 7.956,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.347,98 2.659,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 164.735,52 89.542,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 50.129,51 40.897,07
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzverlust 999,68 10.232,12
B. Rückstellungen 11.216,85 10.130,50
C. Verbindlichkeiten 103.389,16 38.515,22
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 103.389,16 38.515,22
Bilanzsumme, Summe Passiva 164.735,52 89.542,79

Anhang


 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Zum 1. Januar 2010 wurde der Jahresabschluss auf die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst. Daher konnte der Grundsatz der Ansatz-, Bewertungs-, und Ausweisstetigkeit nicht vollständig angewandt werden (Art. 67 Abs. 8 S. 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen brauchen gem. Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst zu werden.

Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden angewandt worden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Methode erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 410,- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergaben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung

Gliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten
  

Art der
Gesamt-
davon mit einer RLZ von
gesi-
Art der
Verbindlichkeit
betrag
 
cherte
Sicher-
zum 31.12.2010
 
< 1 J.
1 - 5 J.
> 5 J.
Beträge
heit
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
Vermerk
Anleihen
0
0
0
0
0
 
ggü.Kreditinstituten
36
36
0
0
0
1)
erhaltene Anzahlung.
0
0
0
0
0
 
aus Liefer.u.Leistg.
1
1
0
0
0
2)
aus Wechselgeschäft.
0
0
0
0
0
 
ggü.verbundenen Unt.
19
19
0
0
0
 
ggü.beteiligten Unt.
0
0
0
0
0
 
sonstg.Verbindlichk.
48
48
0
0
0
3)
Summe
104
104
0
0
0
 



Art der Sicherheit

1) Private Grundschuld der Gesellschafter

2) Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche   Eigentumsvorbehalte.

3) Sicherheiten sind nicht gestellt.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen aufgrund von Miet- und Leasingverträgen sonstige finanzielle Verpflichtungen.
  

Diese Verpflichtungen betragen
TEUR
46,7



Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisverwendung

In den Posten "Bilanzgewinn/Bilanzverlust" einbezogener Gewinn- oder Verlustvortrag

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag von EUR 10.232,12 enthalten.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtszeitraum:

Herr Hans Spagl, Kaufmann, Mühltal-Frankenhausen
Herr Bernd Spagl, Kaufmann, Mühltal-Frankenhausen


Für die Richtigkeit und Vollständigkeit:

Mühltal-Frankenhausen, den 18.08.2011
  

gezeichnet,
Hans Spagl,
Bernd Spagl
 
(Geschäftsführer)
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.08.2011 festgestellt.

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