Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 11339
Vorher
Contaq Consors GmbH
Eingetragen
7.3.2006
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieLeitungsgebundene TelekommunikationUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Beratung von Unternehmen im Bereicht IT und Telekommunikation. Genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Dr. Schulz
seit 22.6.2009
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

91.67% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Heimut Kohl
50.00%
Dr. Wolfgang SchulzDirado Vermögensverwaltungs GmbH
41.67%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
16.500 €
58.93%
Oberursel (Taunus)
11.500 €
41.07%

Beteiligungen

Konzern- und Jahresabschlüsse

Contaq Consulting GmbH

Oberursel (Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 44.982,45 61.108,46
I. Sachanlagen 2.746,00 5.329,00
II. Finanzanlagen 42.236,45 55.779,46
B. Umlaufvermögen 486.553,38 548.749,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 405.388,78 467.591,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 65.001,00 56.613,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 81.164,60 81.157,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 607,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 531.535,83 610.464,94

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 197.370,65 181.942,12
I. gezeichnetes Kapital 28.000,00 28.000,00
II. Gewinnvortrag 153.942,12 151.308,87
III. Jahresüberschuss 15.428,53 2.633,25
B. Rückstellungen 57.268,74 50.070,43
C. Verbindlichkeiten 276.896,44 378.452,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 236.896,44 338.452,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.000,00 40.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 531.535,83 610.464,94

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Contaq Consulting GmbH, Oberursel, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung für eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß § 265 ff. und § 275 ff. HGB.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der linearen und degressiven Abschreibungsmethode mit dem jeweils zulässigen steuerlichen Höchstsatz verrechnet.

Von der Bewertungsfreiheit des § 6 Abs. 2 EStG für geringwertige Wirtschaftsgüter wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

2. Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

3. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder dem ihnen am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Individuelle Einzelrisiken werden durch Wertabschläge berücksichtigt

5. Rückstellungen

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken, ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

7. Währungsumrechnungen

Geschäftsvorfälle in fremden Währungen werden mit dem jeweiligen Tageskurs in Euro-Beträge umgerechnet. Vermögensgegenstände und Schulden in fremden Währungen werden zum Bilanzstichtag mit dem Tageskurs bewertet. Dabei werden unrealisierte Gewinne nicht ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen

Es wird auf den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel verwiesen.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 735.587 (Vj. EUR 731.508) enthalten. Im Übrigen haben sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

3. Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 40.0000 (Vj. EUR 40.000) enthalten.

D. Sonstige Angaben
1. Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind Herr Helmut Kohl und Herr Dr. Wolfgang Schulz bestellt.

2. Größenabhängige Erleichterungen

Die Gesellschaft stellt gemäß § 264 Abs. 1 HGB keinen Lagebericht auf und nimmt die ihr gemäß § 288 HGB für die Aufstellung des Anhangs eingeräumten größenabhängigen Erleichterungen in Anspruch.

3. Verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft hält 20% oder mehr der Anteile an folgenden Unternehmen:
Vivicon Personalberatung GmbH, 62,41 % der Anteile, Eigenkapital 31.12.2019 338.521,69 EUR, Jahresüberschuss 2019 12.541,54 EUR
Contaq Latvian Advisors S.A.R.L. (Luxemburg),  100 % der Anteile
Movacom Kommunikationslogistik GmbH, 100 % der Anteile,
Limited Liability Company "Collect Inkasso" (Lettland), 33 % der Anteile
SIA Latvian Cable Communication (Lettland), 33 % der Anteile

Oberursel, 4. Juni 2021
gez. Helmut Kohl, Geschäftsführer

Anlagespiegel


 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
 
kosten
 
 
 
 
 
01.01.2019
 
 
 
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
 
 
 
 
 
 
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 8.372,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
Summe Sachanlagen
 8.372,75
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
Finanzanlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligungen
 106.950,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
Summe Finanzanlagen
 106.950,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe Anlagevermögen
 115.323,61
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 

  

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
 
Herstellungs-
kumulierte
Abschreibungen
Zugänge
Abgänge
 
kosten
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
 
31.12.2019
01.01.2019
 
 
 
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
 
 
 
 
 
 
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 8.372,75
 3.043,75
 2.583,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
Summe Sachanlagen
 8.372,75
 3.043,75
 2.583,00
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
Finanzanlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligungen
 106.950,86
 51.171,40
 13.543,01
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
Summe Finanzanlagen
 106.950,86
 51.171,40
 13.543,01
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe Anlagevermögen
 115.323,61
 54.215,15
 16.126,01
 0,00
 0,00
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
Umbuchungen
kumulierte
Zuschreibungen
 
 
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2019
 
31.12.2019
 
EUR
EUR
EUR
EUR
 
 
 
 
 
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 5.626,75
 0,00
 2.746,00
 
 
 
 
 
Summe Sachanlagen
 0,00
 5.626,75
 0,00
 2.746,00
 
 
 
 
 
Finanzanlagen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beteiligungen
 0,00
 64.714,41
 0,00
 42.236,45
 
 
 
 
 
Summe Finanzanlagen
 0,00
 64.714,41
 0,00
 42.236,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summe Anlagevermögen
 0,00
 70.341,16
 0,00
 44.982,45
 
 
 
 
 

  

 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.224,07 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.224,07 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.06.2021 festgestellt.

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