Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 158022
Eingetragen
22.7.2005
Branche
ElektrizitätshandelTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernWärme- und Kältehandel
Gegenstand
Handel mit elektrischem Strom, Rohstoffen, Gas und Erdöl.

Historie

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Management

NameRolle
Ruslan Krutskovski
seit 28.2.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
64.23%
Ruslan Krutkovski
35.77%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Naseer Akthar Iqbal
35 Granethorpe Drive, Manchester, M19 2LR
64.23%
Ruslan Krutkovski
Kärberi 28-152, 13919 Tallinn, Harjumaa
35.77%

Konzern- und Jahresabschlüsse

M-PAK GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 15.884,67 16.255,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.517,10 3.342,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.367,57 12.913,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 15.885,67 16.256,88

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.285,67 15.656,88
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 9.343,12 9.126,39
III. Jahresfehlbetrag 371,21 216,73
B. Rückstellungen 300,00 300,00
C. Verbindlichkeiten 300,00 300,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 300,00 300,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 15.885,67 16.256,88

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft ( Größenklasse) gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.
 
Der  Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Im Jahresabschluss ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderung der Darstellung (§265 HGB). Die Vorjahresbeträge sind mit den Beträgen des Geschäftsjahres vergleichbar. Im Geschäftsjahr wurden erstmals die Vorschriften des BilMoG angewandt. Eine Anpassung der Vorjahreswerte an die geänderten Vorschriften erfolgte nicht.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen (einschl. immaterieller Wirtschaftsgüter) wurden zu An-schaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder geometrisch degressive Abschreibung gemäß der voraussicht-lichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit der Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei den Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwenigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussicht-lichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HBG. Für die Abzinsung des Erfüllungs-betrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag bzw. Rückzahlungsbetrag  angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum  Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Latente Steuern
Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden im wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

a) Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 25.000 Euro wurde mit dem Nennwert angesetzt. Die nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen von 0 Euro auf das gezeichnete Kapital wurden vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt.

Gezeichnetes Kapital     25.000 Euro
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen           0 Euro
Eingefordertes Kapital           0 Euro

b) Angaben zu Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr   300 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

c) Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen                 0 Euro
Forderungen                 0 Euro
Verbindlichkeiten          0 Euro

E. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Oliver Großmann

München, 31.12.2011
gez. Oliver Großmann
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2011 festgestellt.

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