FashionMania.de GmbHLiquidiert

73230 Kirchheim unter Teck, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 728679
Vorher
Fashion Mania GmbH
Eingetragen
26.1.2009
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit SchuhenGroßhandel mit Bekleidung
Gegenstand
Einzel- und Großhandel mit Textilien aller Art, Accesoires, Schuhen und Taschen

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

FashionMania.de GmbH

Kirchheim unter Teck

(vormals: Stuttgart)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 139.739,00 184.280,00
I. Sachanlagen 139.739,00 184.280,00
B. Umlaufvermögen 907.734,99 922.066,65
I. Vorräte 100.000,00 202.553,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 617.998,97 397.647,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 189.736,02 321.865,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 420,17 30.291,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.047.894,16 1.136.638,17

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 732.363,69 613.749,58
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 707.363,69 588.749,58
B. Rückstellungen 237.700,68 337.197,02
C. Verbindlichkeiten 77.829,79 185.691,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.047.894,16 1.136.638,17

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der FashionMania.de GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
  

Art der Forderung zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2012
31.12.2012
kleiner 1 Jahr
größer 1 Jahr
  TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
2,1
2,1
0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber beteiligten Unternehmen
0,0
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
0,0
0,0
0,0
gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat
0,0
0,0
0,0
aus ausstehenden Einlagen
0,0
0,0
eingeforderte Nachschüsse
0,0
0,0
sonstige Vermögensgegenstände
615,9
615,9
0,0
Summe
618,0
618,0
0,0


Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 77.829,79 (Vorjahr: Euro 185.691,57).
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2012
31.12.2012
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
  TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
aus Lieferungen und Leistungen
12,7
12,7
0,0
0,0
gegenüber Gesellschaftern
17,1
17,1
0,0
0,0
sonstige Verbindlichkeiten
48,1
48,1
0,0
0,0
Summe
77,9
77,9
0,0
0,0


Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 588.749,58 einbezogen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 12.02.2014 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Murat Öztürk
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
  Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
592.098,68
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Unterschrift der Geschäftsleitung (§ 245 HGB)

Kirchheim/Teck, 12.02.2014
Murat Öztürk
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2014 festgestellt.

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