Stammdaten

Register
Amtsgericht Lübeck HRB 11908 HL
Eingetragen
16.3.2012
Branche
Einzelhandel in eigenem Namen mit Motorenkraftstoffen, Freie TankstellenGroßhandel mit Brennstoffen und MineralölerzeugnissenBetrieb von Sportanlagen
Gegenstand
Betrieb von Tankstellen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Thomas Dreyer
seit 16.3.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
combisped Hanseatische Spedition GmbH
Germany
100.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

combi tank GmbH

Lübeck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2012 bis zum 31.08.2013

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte

47.449,65

45.942,65

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

203.118,74

66.544,37

Summe Aktiva

250.568,39

112.487,02



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

100.000,00

II. Bilanzgewinn

8.728,75

4.501,35

B. Rückstellungen

7.994,89

1.704,63

C. Verbindlichkeiten

133.844,75

6.281,04

Summe Passiva

250.568,39

112.487,02

ANHANG

1.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

3.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

5.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden im Anhang gesondert ausgewiesen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs.1 HGB wurden beachtet. Wahlrechte gemäß § 248 Abs. 2 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

3.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs.1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

5.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs.7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

1.

Die angewandten Bewertungsmethoden entsprechen den deutschen handels-rechtlichen Bestimmungen.

2.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Bilanz auf den 31.08.2012 überein.

3.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

4.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

5.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

6.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

7.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

8.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

C. Angaben zu Bilanzposten

1.

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Forderungen aus dem Verrechnungskonto gegenüber der Gesellschafterin betrugen zum Stichtag EURO 99.430,13 und wurden mit 3% verzinst.

II. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind

- Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EURO 3.601,01

- Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EURO 0,00

- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EURO 0,00

enthalten.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Außer des Geschäftsführers waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Thomas Dreyer, wohnhaft in D-23611 Bad Schwartau

E. Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

 

Lübeck, den 14. März 2014

gez. Thomas Dreyer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14.03.2014

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