Karschunke GmbHLiquidiert

50670 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 44032
Eingetragen
7.2.1994
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenBearbeitung und Veredlung von KunststoffwarenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Kunststoffverarbeitung. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, deren Vertretung übernehmen.

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Karschunke
seit 27.1.2025
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Karschunke GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 29.887,00 15.057,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 29.886,00 15.056,00
B. Umlaufvermögen 70.316,13 62.265,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 65.747,90 62.265,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 33.233,97 33.233,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.568,23 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 568,02 132,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 100.771,15 77.454,87

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 75.544,16 49.809,27
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 24.244,68 25.078,12
III. Jahresüberschuss 25.734,89 -833,44
B. Rückstellungen 13.645,47 574,65
C. Verbindlichkeiten 11.581,52 27.070,95
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.173,20 20.787,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 100.771,15 77.454,87

Anhang


A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt worden. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. 279 bis 283 HGB.
Abweichungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen.

Die Karschunke GmbH hält sich bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse grundsätzlich an die nachfolgend aufgeführten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt und um lineare Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer, ermittelt nach der steuerlichen Abschreibungstabelle, vermindert. Im Jahr der Anschaffung werden die Abschreibungen dabei pro rata temporis ermittelt.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten größer 150 € und bis einschließlich 1.000 € gem. § 6 Abs. 2a EStG werden in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.
Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten einschließlich Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.
Falls der so ermittelte Wert oberhalb der Einkaufspreise zum Bilanzstichtag liegt oder über dem zu erwartenden Verkaufserlös abzüglich der noch zu erwartenden Erlösschmälerungen und Kosten, werden Abwertungen auf den Niederstwert vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt. Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem niedrigeren Stichtagskurs bewertet.
Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag passiviert.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisenkurs am Buchungstag bzw. dem höheren Stichtagskurs bewertet.


B. Informationen zur Bilanz

Haftungsverhältnisse i.S. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


C. Sonstige Angaben

Geschäftführungsorgane
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Ralf Karschunke geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Köln, 30.05.2012

Der Geschäftsführer:
gez. Ralf Karschunke
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 54.164,10 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 52.966,29 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2012 festgestellt.

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