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GmbH
Rostock
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
31.420,00 |
42.637,75 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
676,50 |
1.196,00 |
| II.
Sachanlagen |
30.743,50 |
41.441,75 |
| B.
Umlaufvermögen |
52.394,83 |
59.428,39 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
48.699,02 |
59.066,94 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.695,81 |
361,45 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.043,85 |
4.350,56 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
276.588,42 |
172.090,12 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
365.447,10 |
278.506,82 |
Passiva
|
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31.12.2013
EUR |
31.12.2012
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
202.090,12 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
104.498,30 |
0,00 |
| IV.
Bilanzgewinn / Bilanzverlust |
0,00 |
-202.090,12 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
276.588,42 |
172.090,12 |
| B.
Rückstellungen |
4.545,00 |
5.410,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
353.200,86 |
253.554,11 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.701,24 |
19.542,71 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
365.447,10 |
278.506,82 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
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Betrag
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|
EUR
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Verbindlichkeiten
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282.091,25
|
Gezeichnetes Kapital
Das Gezeichnete Kapital beträgt EUR 30.000,00.
Sonstige Verbindlichkeiten
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von
EUR 8.941,80 (Vorjahr: EUR 4.451,99) sowie
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in
Höhe von EUR 604,32 (Vorjahr: EUR 572,18) enthalten.
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
größer 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
sind durch Eigentumsvorbehalte besichert.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe von TEUR 282.
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt
EUR 353.200,86 (Vorjahr: EUR 123.554,11).
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
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Herr Matthias Mück
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ausgeübter Beruf:
|
Rechtsanwalt
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Herr Matthias Mück ist
alleinvertretungsberechtigt.
Unterschrift der Geschäftsführung
Rostock, den 17. November 2014
Matthias Mück
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Geschäftsführer
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2014 festgestellt.
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