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Köln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
2.895,94 |
1.489,94 |
| I.
Sachanlagen |
2.485,00 |
1.179,00 |
| II.
Finanzanlagen |
410,94 |
310,94 |
| B.
Umlaufvermögen |
104.338,56 |
74.322,15 |
| I.
Vorräte |
22.320,00 |
15.382,50 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
30.017,67 |
44.840,62 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
52.000,89 |
14.099,03 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.581,00 |
10.722,47 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
153.851,69 |
268.748,94 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
264.667,19 |
355.283,50 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
30.000,00 |
30.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
82.000,00 |
82.000,00 |
| III.
Bilanzverlust |
265.851,69 |
380.748,94 |
| IV.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
-153.851,69 |
-268.748,94 |
| B.
Einlagen stiller Gesellschafter |
146.550,29 |
126.274,30 |
| C.
Rückstellungen |
17.519,36 |
6.560,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
33.824,40 |
146.794,60 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
66.773,14 |
75.654,60 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
264.667,19 |
355.283,50 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den
Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung
der ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der
Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Von den größenabhängigen Erleichterungen
für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch
gemacht.
Die Vorjahresvergleichszahlen wurden in Ausübung
des Wahlrechts gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB
nicht angepasst.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen nach der
voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
angesetzt.
Vorräte
Die Bewertung unfertiger Leistungen erfolgte zu
Herstellungskosten.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter
Abzug von Pauschalwertberichtigungen zur Abgeltung des
allgemeinen Kreditrisikos angesetzt.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für
Aufwendungen berücksichtigt, die zukünftige
Zeiträume betreffen. Der Ansatz erfolgte zu
Anschaffungskosten.
Rückstellungen
Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren
Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit den
Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 33.824 EUR
(Vorjahr 146.795 EUR).
Sonstige Angaben
Geschäftsleitung
Im Geschäftsjahr waren Herr Frank Esch
(Diplom-Wirtschaftsingenieur) und Herr Felix Schauerte
(Diplom-Wirtschaftsingenieur) mit der Geschäftsleitung
beauftragt.
Köln, den 09.06.2011
gez. Frank Esch
gez. Felix Schauerte
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