Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 753863
Eingetragen
31.8.2015
Branche
Allgemeine GebäudereinigungBeseitigung von Umweltverschmutzungen an GebäudenSonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und Maschinen
Gegenstand
Die Durchführung von Abbrucharbeiten sowie von Reinigungsarbeiten an Gebäuden.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Admir Besic
seit 9.5.2025
Prokura
Merlida Besic
seit 31.8.2015
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Merlida Besic
Stuttgart
100.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Besic GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.029.808,00 836.539,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.235,00 2,00
II. Sachanlagen 1.021.573,00 836.537,00
B. Umlaufvermögen 5.105.537,86 3.851.025,08
I. Vorräte 686.288,33 597.956,53
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4.135.884,60 3.864.647,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.876.752,97 1.689.936,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.820,00 28.970,00
davon gegen Gesellschafter 249.286,91 48.032,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.542.496,56 1.563.132,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.599,72 5.316,78
Aktiva 6.136.945,58 4.692.880,86

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 4.810.084,25 3.831.318,92
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinnvortrag 3.781.318,92 2.716.197,08
III. Jahresüberschuss 978.765,33 1.065.121,84
B. Rückstellungen 845.472,41 516.965,69
C. Verbindlichkeiten 481.388,92 344.596,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 444.906,12 304.146,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 36.482,80 40.449,88
Summe Passiva 6.136.945,58 4.692.880,86

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zum Unternehmen

Firma: Besic GmbH
Sitz: Stuttgart
Datum des Registereintrags: 09.03.2017
Registergericht: Stuttgart
Register-Nummer: 753863
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Besic GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den handelsrechtlichen Vorschriften ausgerichtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände, in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder der entsprechenden gewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und Wertpapiere wurden zu Nennwerten bewertet. Für am Stichtag erkannte Einzelrisiken sowie allgemeine Ausfall- und Kreditrisiken wurden, soweit erforderlich, Wertberichtigungen in ausreichender Höhe vorgenommen.

Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalbetrag.

Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte ebenfalls zu Nennwerten. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Auszahlungen / Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand / Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bewertet. Nicht einbezahlte Teile des gezeichneten Kapitals sind, soweit vorhanden, vom gezeichneten Kapital auf der Passivseite offen abgesetzt (Nettomethode).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

Soweit Rückstellungen auf Grund der Anwendung des § 253 HGB n.F. auf- oder abzuzinsen waren, sind die Erträge bzw. Aufwendungen hieraus in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen" ausgewiesen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte am Stichtag über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Soweit der Jahresabschluss Sachverhalte enthält, die auf fremde Währung lauten, wurden diese in Euro umgerechnet.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abschreibung ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit auch diese Beträge.

Verbindlichkeitsspiegel (nach Restlaufzeiten gegliedert)



Bezeichnung
 
 
davon mehr
 
 
bis 1 Jahr
größer 1 Jahr
als 5 Jahre
gesamt
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 
36.483
 
36.483
(VJ.)

       (40.450)


Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
235.146
 
 
235.146
(VJ.)
(154.001)



sonstige Verbindlichkeiten
209.759
 
 
209.759
(VJ.)
(150.145)



erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0
 

 
0
(VJ.)
(0)



 
444.905
36.483

481.388



Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 56 (VJ. 51).

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt TEUR 249 (VJ. TEUR 48).
sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, 11.02.2025

gez. Merlida Besic

gez. Admir Besic



Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2025 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Stuttgart, den 11.02.2025

gez. Merlida Besic

gez. Admir Besic

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2025 festgestellt.

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