Milchgenossenschaft Pfullingen eGLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart GnR 350018
Eingetragen
22.12.1933
Branche
Herstellung von MilcherzeugnissenHaltung von MilchkühenHerstellung von Futtermitteln für Nutztiere
Gegenstand
Die Erfassung und Verwertung der in der Wirtschaft der Mitglieder gewonnenen Milch.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Milchgenossenschaft Pfullingen eG

Pfullingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite

  Geschäftsjahr
EUR
EUR Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände      
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken      
2. Technische Anlagen und Maschinen      
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung      
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau      
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen      
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 101.835,79   101.835,79
3. Sonstige Ausleihungen   101.835,79  
Anlagevermögen insgesamt   101.835,79 101.835,79
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe      
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen      
3. Fertige Erzeugnisse und Waren      
4. Geleistete Anzahlungen      
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen      
2.      
3. Sonstige Vermögensgegenstände 6.221,48 6.221,48 6.355,66
III. Wertpapiere      
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   202.211,16 293.652,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten      
D.      
  Summe der Aktivseite 310.268,43 401.843,50

Passivseite

     
  Geschäftsjahr
EUR
EUR Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital      
I. Geschäftsguthaben      
1. der verbleibenden Mitglieder 103.455,62   110.187,62
2. der ausscheidenden Mitglieder      
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen   103.455,62  
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR     ( )
II. Kapitalrücklage      
III. Ergebnisrücklagen      
1. Gesetzliche Rücklage 46.100,00   31.700,00
2. Andere Ergebnisrücklagen 60.400,00 106.500,00 46.000,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust      
1. Gewinnvortrag 9.919,26   4.959,67
2. Jahresüberschuss 24,97   143.947,21
3. Einstellung in / Entnahmen aus Rücklagen      
      0,00
4.   9.944,23  
Eigenkapital insgesamt   219.899,85 336.794,50
B. Sonderposten mit Rücklageanteil      
1.      
2.      
C. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen      
2. Steuerrückstellungen 55.000,00   55.300,00
3. Sonstige Rückstellungen 7.200,00 62.200,00 9.000,00
D. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen      
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.356,60    
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel      
und der Ausstellung eigener Wechsel      
5.      
6. Sonstige Verbindlichkeiten 26.811,98 28.168,58 749,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten      
  Summe der Passivseite 310.268,43 401.843,50

Anhang

A. Allgemeine Angaben

* In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

* Der Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

* Auf eine Anpassung der Beträge an die im Zuge der Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

(BilMoG) geänderte Form der Darstellung oder die geänderten Bewertungsmethoden wurde verzichtet.

* Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen (volle EUR) die kaufmännischen Rechenregeln beachtet. Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und danach das jeweilige Ergebnis gerundet.

* Die in der Bilanz angegebenen Vorjahresbeträge sind vergleichbar.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

* Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. Das nach dem SESTEG

von der Finanzverwaltung zu erstattende Körperschaftsteuerguthaben wurde mit 4 % abgezinst und unter sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Die Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Verpflichtungen und Risiken in ausreichender Höhe und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als 1 Jahr sind entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Von dem mit Artikel 67 EGHGB für bestimmte Bilanzpositionen und Wertansätze eingeräumten Beibehaltungs- und Fortführungswahlrechten der Rechtslage vor Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurde wie folgt Gebrauch gemacht:

Die bestehenden Aufwandsrückstellungen gemäß § 249 Abs. 2 HGB (in der bis zum 28. Mai 2009 geltenden Fassung) für Instandhaltungen in Höhe von EUR 5.100 wurden um EUR 1.800 auf EUR 3.300 gemindert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Entwicklung des Anlagevermögens (volle EUR)

  Anschaffungs-/ Herstellungskosten (historisch) (+) a) Zugänge b) Zuschreibungen (+) Umbu- chungen i m Geschäftsjahr (+ / -) a) Abgänge b) Zuschüsse (-) Abschreibungen (kumuliert) (-)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   a) b)   a) b)  
II. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken   a) b)   a) b)  
2. Technische Anlagen und Maschinen   a)   a)  
    b)   b)  
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   a) b)   a) b)  
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   a) b)   a) b)  
    a)      
    b)      
III. Finanzanlagen          
1. Beteiligungen   a)   a)  
    b)   b)  
2. Geschäftsguthaben bei   a)   a)  
Genossenschaften 101.836 b)   b)  
3. Sonstige Finanzanlagen   a)   a)  
    b)   b)  
  101.836 a)      
    b)      
Anlagevermögen insgesamt 101.836        
  Buchwert Geschäftsjahr (=) Abschreibungen Geschäftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
II. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken   -
2. Technische Anlagen und Maschinen    
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau    
III. Finanzanlagen    
1. Beteiligungen    
2. Geschäftsguthaben bei    
Genossenschaften 101.836  
3. Sonstige Finanzanlagen    
  101.836  
Anlagevermögen insgesamt 101.836  

D. Erläuterungen zur Bilanz

Die Genossenschaft besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 % an anderen Unternehmen.

Im Posten "Sonstige Vermögensgegenstände" von insgesamt EUR 6.221,48 ist eine Forderung mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr von EUR 2.718,00 enthalten.

* Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

  Gesetzliche Rücklage Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Andere Ergebnisrücklagen Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Anfangsbestand 31.700 31.700 46.000 46.000
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr 14.400   14.400  
Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr        
Einstellung aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr        
Entnahme für Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr        
Endbestand 46.100 31.700 60.400 46.000

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Sachkostenrückstellungen (EUR 3.900) sowie Aufwandsrückstellungen (EUR 3.300) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
über 5 Jahre Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
- gegenüber Kreditinstituten --- --- --- ---
- aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen --- --- --- ---
- aus Lieferungen und Leistungen 1.357 0 --- ---
- aus Wechseln --- --- --- ---
- sonstige Verbindlichkeiten 26.812 749 --- ---

E. Sonstige Angaben

Mitgliederbewegung Anzahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile Haftsumme
EUR
Anfangsbestand 22 361 ---
Zugang     ---
Abgang 2 22 ---
Endbestand 20 339 ---

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im

Geschäftsjahr verändert um EUR -6.732,00
Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR ---
Höhe des Geschäftsanteils EUR 306,00
Höhe der Haftsumme EUR ---

* Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V. Lauterbergstraße 1 76137 Karlsruhe

* Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)

Siegrun Fritz (Vorsitzende)

Albrecht Koch (Stellvertreter)

Helmut List (bis 13.01.2013)

Rose List (ab 17.12.2013)

* Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)

Helmut Munz (Vorsitzender)

Manfred Wolf (Stellvertreter)

Walter Mollenkopf

* Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an

Mitglieder des Vorstands 0,00 EUR
Mitglieder des Aufsichtsrats 0,00 EUR

 

Pfullingen, 08.04.2014 72793 Pfullingen

Milchgenossenschaft Pfullingen eG

Der Vorstand

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 08.04.2014 festgestellt.

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