Pader AUTO-Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Karl-Schurz-Straße 3, 33100 Paderborn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Paderborn HRB 1759
Eingetragen
22.5.1990
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör
Gegenstand
Der Handel, die Vermittlung, Finanzierung einschließlich Leasing und Vermietung von Kraftfahrzeugen aller Art sowie Handel mit anderen Sachen und deren Leasing-Finanzierung.

Historie

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Management

NameRolle
Hubert Roggel
seit 23.4.2014
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pader AUTO-Handelsgesellschaft mbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 1.228,55 1.555,55
II. Finanzanlagen 283,60 1.512,15 283,60
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 121.216,39 132.314,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.347,86 127.578,98
III. Wertpapiere 1,00 2.000,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.031,74 226.596,99 1.147,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 656,00 2.500,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 94.300,80 47.399,60
323.065,94 314.780,11

PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag - 72.964,19 - 74.683,96
III. Jahresfehlbetrag - 46.901,20 1.719,77
nicht gedeckter Fehlbetrag 94.300,80 47.399,60
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 77.908,80 82.510,44
C. Verbindlichkeiten 245.157,14 232.269,67
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 150.574,00 (Euro 164.769,67)
323.065,94 314.780,11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Euro Geschäftsjahr
Euro
% Vorjahr
Euro
1. Rohergebnis 125.572,48 100,00 151.045,51
2. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 14.306,94 22.878,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 47,88 14.354,82 11,43 200,99
3. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.125,49 0,90 810,56
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 108.928,96 86,75 109.856,61
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0,00 0,33
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.594,19 14,01 13.665,93
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 16.430,98 13,08 3.633,03
8. außerordentliche Erträge 1.334,56 0,00
9. außerordentliche Aufwendungen 29.546,58 0,00
10. außerordentliches Ergebnis - 28.212,02 22,47 0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,08
12. sonstige Steuern 2.258,20 2.258,20 1,80 1.913,18
13. Jahresfehlbetrag 46.901,20 37,35 - 1.719,77

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 268 ff. HGB) erstellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Angabe der Vorjahreswerte sind der Bilanz zu entnehmen.

BEWERTUNGSMETHODEN

Aktivseite der Bilanz

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gem. §6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt.

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist dem Anlagegitter zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres in einer der Gliederung des Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung angegeben.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte

Warenbestände sind unter Beachtung des strengen Niederwertprinzips zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung notwendiger Abschläge bewertet.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Bei den Forderungen ist eine Pauschalwertberichtigung abgesetzt, die dem allgemeinen Ausfallrisiko Rechnung trägt.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend des § 250 Abs. 1 HGB gebildet.

Passivseite der Bilanz

Eigenkapital

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet.

Es liegen Gesellschafter-Darlehen des Gesellschafters Hubert Roggel in Höhe von 94.583,14 € vor.

In Höhe von 94.583,14 € wurde von Herrn Roggel der Rangrücktritt erklärt.

Somit liegt tatsächlich keine Überschuldung vor.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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