Markthandel Schwerte GmbHLiquidiert

Woestestraße 16, 58675 Hemer, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Iserlohn HRB 2283
Eingetragen
10.6.1999
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Organisation und Verwaltung von Wochenmärkten und damit verwandte Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Rest
seit 2.3.2026
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Frank Rest
Woestestraße 16, 58675 Hemer
13.500 €
50.00%
Elvira Holtmann
Anhalter Straße 8, 58640 Iserlohn
13.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Markthandel Schwerte GmbH

Hemer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktivseite

31.12.2012 31.12.2012
EUR EUR
A. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.736,95  
1360 Geldtransit   728,00
1508 Forderungen gegen sonstige Gesellschafter Restlaufzeit größer 1 Jahr   56.896,95
1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen   112,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 56.896,95    
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.222,78  
1000 Kasse   2.736,64
1200 Bank   1.486,14
Summe Umlaufvermögen   61.959,73
SUMME AKTIVA   61.959,73

Passivseite

   
  31.12.2012 31.12.2012
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 28.575,89  
800 Gezeichnetes Kapital   28.575,89
II. Gewinnvortrag 24.021,91  
860 Gewinnvortrag vor Verwendung   24.021,91
III. Jahresfehlbetrag   -3.899,08
Summe Eigenkapital   48.698,72
B. Rückstellungen 42,20  
963 Körperschaftsteuerrückstellung   42,20
C. Verbindlichkeiten 13.218,81  
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%   -6.401,08
1590 Durchlaufende Posten   18,00
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt   12.213,36
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchensteuer   66,64
1776 Umsatzsteuer 19%   14.892,21
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen   -7.570,32
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 13.218,81    
SUMME PASSIVA   61.959,73

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012

31.12.2012 31.12.2012
EUR EUR
1. Rohergebnis 78.379,27  
8400 Erlöse 19% USt   76.048,19
8640 Sonstige Erlöse betrieblich, regelmäßig 19% USt   2.331,08
2. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter -43.183,49  
4127 Geschäftsführergehälter   -43.183,49
Summe Personalaufwand   -43.183,49
3. sonstige betriebliche Aufwendungen -39.177,85  
4220 Pacht (unbewegliche Wirtschaftsgüter)   -22.010,77
4240 Gas, Strom, Wasser   -3.163,10
4360 Versicherungen   -691,65
4380 Beiträge   -233,76
4610 Streuartikel   -145,54
4655 Nicht abzugsf. Betriebsausgaben aus Werbe-Repräsentationskosten   -4.250,11
4930 Bürobedarf   -94,29
4955 Buchführungskosten   -6.001,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten   -1.723,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs   -236,55
4980 Betriebsbedarf   -628,08
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   -3.982,07
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 82,99  
2200 Körperschaftsteuer   -40,00
2203 Körperschaftsteuer für Vorjahr   157,19
2208 Solidaritätszuschlag   -100,45
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre   98,25
4320 Gewerbesteuer   -32,00
6. Jahresfehlbetrag   -3.899,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HBG gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz des Markthandels Schwerte GmbH zum 31.12.2011 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um plangemäße Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzenaktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dein niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigungen, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückstellungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 57.736,95   56.896,95  

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten. Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Verbindlichkeiten 13.218,81   1.327,15  

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

 

Herrn Frank Rest, Woestestraße 16, 58675 Hemer,

Henn Bernhard Holtman, Feldmark 11, 44267 Dortmund,

Herrn Herbert Falk, Poths Kreuz 6, 58640 Iserlohn.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Werne, den 04.12.2013

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