NeVi Verwaltungs GmbH
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NeVi GmbH & Co. KGLangen (Hessen)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Handelsbilanz
Anhang
I.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der NeVi GmbH & Co. KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft. Die größenabhängigen Aufstellungserleichterungen und Schutzklausel wurden teilweise in Anspruch genommen. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden stetig angewendet. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten wurden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die beweglichen Anlagegegenstände wurden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellten; die Auflösung des Postens erfolgte linear entsprechend dem Zeitablauf. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. III. Angaben zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 5.108.902,14 (Vorjahr: € 2.887.483,14) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und verteilen sich auf die Bilanzposten wie folgt: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen € 5.108.902,14 (Vorjahr: € 2.887.483,14) Rechnungsabgrenzungsposten In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von € 11.000,00 eingestellt. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der Laufzeit des Darlehensvertrages. Eigenkapital Die Darstellung des Eigenkapitals erfolgte gemäß § 264 c Abs. 2 HGB unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrags. Die Bilanz wurde ohne Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Hafteinlagen Die im Handelsregister eingetragene Hafteinlage des Kommanditisten beträgt € 250.000,00 und ist vollständig eingezahlt. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (ausgewiesen in den sonstigen Verbindlichkeiten) betragen € 8.433.307,48 (Vorjahr: € 8.988.816,51). Darin sind sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von € 8.433.307,48 (Vorjahr: € 8.988.816,51) enthalten. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen € 19.809,12. Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beträgt € 30.689.178,38, davon beläuft sich der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf € 877.742,50 (Vorjahr: € 9.755.123,42). Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren beträgt € 17.111.166,70 (Vorjahr: € 18.220.516,08). Der Gesamtbetrag der besicherten Verbindlichkeiten beläuft sich auf € 22.123.578,00. Hierbei handelt es sich um im Grundbuch eingetragene Grundschulden, um die Abtretung von Miet- und Pachtforderungen, um die Verpfändung von Bankkonten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind bis auf geschäftsübliche Sicherungsgeschäfte wie Eigentumsvorbehalte u. a. ebenfalls unbesichert. IV. Sonstige Angaben Vorschlag zur Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss den Verrechnungskonten der Gesellschafter gut zu bringen. Rangrücktritt Hinsichtlich der Darlehensverbindlichkeit gegenüber den Gesellschaftern haben diese eine Darlehensbelassung und einen Rangrücktritt in Höhe von € 8.680.000,00 erklärt. Geschäftsführer Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Langen (Hessen), 15.10.2024
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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