Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 4742
Eingetragen
4.10.1999
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Beratung, Planung, Betreuung und Errichtung von Bauvorhaben einschließlich Bauträgergeschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Fanny Awe
52.00%
48.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Fanny Awe
Poseritz
13.000 €
52.00%
Jan Rickmann Marzahl
Poseritz
12.000 €
48.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sund-Haus GmbH

Stralsund

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände 690,00 1.207,00
II. Sachanlagen 4.125,00 3.567,00
4.815,00 4.774,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 383.537,65 323.537,65
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 61.196,63 53.170,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguth. 199.769,55 130.357,19
644.503,83 507.065,09
C. Aktive RAP 250,00 250,00
Summe Aktiva 649.568,83 512.089,09

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 170.993,16 11.134,96
Summe Eigenkapital 195.993,16 36.134,96
B. Rückstellungen 78.350,31 23.018,80
C. Verbindlichkeiten 375.225,36 452.935,33
Summe Passiva 649.568,83 512.089,09

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Sund-Haus GmbH in 18439 Stralsund auf den 31.12.2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschrif­ten des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB Anwendung.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschrif­ten der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz­vorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a HGB, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung fin­den die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG An­wendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Be­wertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Neben­kosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmä­ßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnli­chen Nutzungsdauer.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit an­teiligen Herstellungskosten gemäß §255 Absatz 2 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nenn­wert bewertet. Zur Abde­ckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000 und ist unverän­dert gegenüber dem Vorjahr.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Ver­pflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beur­teilung notwendigen Rückzahlungs- beziehungsweise Erfüllungsbetrages be­wertet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferun­gen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sons­tige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (Vor­jahr: EUR 0,00).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Alle übrigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind inner­halb eines Jahres fällig.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 3 Mitarbeiter.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen oder aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, den erwirtschafteten Jahresüberschuss in Höhe von 159.828,20 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Unternehmensorgane

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die folgenden Geschäftsführer bestellt:

Frau Renate Fenske, Stralsund

Sie ist alleinvertretungsberechtigt und vom Selbstkontrahierungsverbot befreit.

Stralsund, den 13.03.2020

Während des Zeitraums vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 waren durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt

 

, den

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