Pasculli Germany GmbHLiquidiert

12161 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 122198
Vorher
Pasculli Holding GmbH
Eingetragen
28.9.2009
Branche
Großhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörEinzelhandel mit Fahrrädern, E-Bikes, deren Teilen und ZubehörHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
Vertrieb und Verkauf von Fahrrädern und Zubehörteilen aller Art mit der Bezeichnung Pasculli, sowie dazugehörigen Merchandiseund Sportbekleidungsprodukten und Accessoires, sowie weiteren Dienstleistungen, die dem Absatz und Verkauf förderlich sind

Historie

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Management

NameRolle
Kristian Strack
seit 20.4.2011
Geschäftsführer
Maik Kresse
seit 28.9.2009
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pasculli Germany GmbH

(vormals: Pasculli Holding GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 165.658,00 144.160,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 57.962,00 48.333,00
II. Sachanlagen 107.696,00 95.827,00
B. Umlaufvermögen 141.017,00 136.213,28
I. Vorräte 100.054,81 62.251,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.638,53 17.647,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.323,66 56.314,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.519,72 3.830,38
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 185.329,17 26.654,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 500.523,89 310.858,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Verlustvortrag 53.654,57 0,00
III. Jahresfehlbetrag 158.674,60 53.654,57
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 185.329,17 26.654,57
B. Rückstellungen 3.700,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 496.823,89 309.858,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 500.523,89 310.858,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


Pasculli Germany GmbH
(vormals Pasculli Holding GmbH)
Rheinstraße 45-46
12161 Berlin

I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist nach den Vorschriften des Han­delsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt worden.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind die bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzu­bringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkosten­verfahren.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist trotz bilanzieller Überschuldung unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Vorjahr aufgestellt worden.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßig linearer Abschreibungen auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Anlagegüter werden auf Grund ihrer untergeordneten Bedeutung nach Maßgabe der steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

Fertige Erzeugnisse und Waren werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten bewertet.

Disagien aus der Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten werden aktiviert und planmäßig über die Laufzeit abgeschrieben.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken zu erfassen.

Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird durch Gesellschafterdarlehen von T€ 77 und Rangrücktritte kompensiert. Die Gesellschafter haben Rangrücktrittserklärungen über T€ 77 abgegeben. Darüberhinaus liegen Rangrücktrittserklärungen bis zu einem Betrag von T€ 175 vor.

Die Rückstellungen betreffen Jahresabschlusskosten des Geschäftsjahres und Rückstellungen für Gewährleistungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen T€ 77.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht. Es bestehen - mit Ausnahme der üblichen Eigentumsvorbehalte - keine Sicherhei­ten.

IV. Sonstige Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsleitung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr Herr Andreas Hubert, Berlin und Herr Maik Kresse, Berlin.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzu­tragen.

Berlin, den 8. März 2012
  

Pasculli Germany GmbH Pasculli Germany GmbH Pasculli Germany GmbH
- Der Geschäftsführer - - Der Geschäftsführer - - Der Geschäftsführer -
gez. Andreas Hubert gez. Kristian Strack gez. Maik Kresse

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2012 festgestellt.

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