Gruner Druck GmbHLiquidiert

91058 Erlangen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 4257
Eingetragen
3.9.1990
Branche
Verlegen von BüchernVerlegen von ZeitungenHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Der Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Dissertationen, Taschenbüchern und wissenschaftlicher Veröffentlichungen sowie der Handel mit Offset- und Kopierpapieren aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Andrea Janine Key
seit 10.8.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Erlangen
26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Gruner Druck GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 273.726,20 341.316,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 40.996,00 47.939,00
II. Sachanlagen 231.861,00 292.508,00
III. Finanzanlagen 869,20 869,20
B. Umlaufvermögen 127.469,71 117.456,37
I. Vorräte 29.925,00 18.636,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.999,07 98.312,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 545,64 507,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.763,00 4.423,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 403.958,91 463.195,57

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 126.431,53 136.568,64
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 100.431,53 110.568,64
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 12.000,00
C. Rückstellungen 55.470,00 57.224,00
D. Verbindlichkeiten 222.057,38 257.402,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 403.958,91 463.195,57

Anhang



Allgemeine Angaben

Dieser Anhang beschränkt sich auf die gesetzlichen Mindestangaben für kleine Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB, die vereinzelt um freiwillige Angaben ergänzt werden.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften relevanten Vorschriften des HGB (§§ 252 - 256 und §§ 269 - 274 HGB) und des Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie einschlägiger Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Für die Bilanzierung und Bewertung werden grundsätzlich die handelsrechtlichen Bestimmungen angewandt, soweit nicht zwingend aufgrund steuerlicher Vorschriften anders zu bilanzieren und zu bewerten ist. Die verwendeten steuerlichen Wertan­sätze entsprechen den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden aktiviert und entsprechend den steuerlichen Vorschriften bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von drei bis zehn Jahren linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegegenstände werden nach den steuerlichen Vorschriften entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen oder degressiven Methode mit planmäßigem Übergang auf die lineare Methode vorgenommen. Die Nutzungsdauern liegen überwiegend zwischen drei und vierzehn Jahren.

Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet. Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert sind nicht erforderlich.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Einkaufspreisen angesetzt.

Die halbfertigen Arbeiten wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Dabei werden neben den Material- und Fertigungskosten (Einzel- und Gemeinkosten) auch Zuschläge für Verwaltungsgemeinkosten berücksichtigt. Abwertungen zur verlustfreien Bewertung wurden nicht vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Kürzung einer pauschalen Wertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko in Höhe von 2.100,00 Euro angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von 5.626,28 Euro gebildet.

Die Rückstellungen für Steuern und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist das KSt-Guthaben gem.
§ 37 KStG (nominal 4.286,00 Euro) in abgezinster Hohe (3.428,92 Euro) enthalten. Die Auszahlung des Guthabens erfolgt in zehn gleichbleibenden Jahresraten. Alle übrigen Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Gewinnvortrag aus dem Vorjahr betrug 110.568,64 Euro.

Die in den Geschäftsjahren 2005 und 2006 gebildete Ansparabschreibung wurde gewinnwirksam aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

bis zu einem Jahr 165.882,42 Euro.

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 82.462,15 Euro durch Sicherungsübereignung von Anlagegütern gesichert.

In den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von 3.403,01 Euro enthalten, der gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftsführer besteht.

Sonstige Angaben

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

 Andreas Gruner, Fernmeldehandwerker, Erlangen

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres wurden neben dem Geschäftsführer
elf Mitarbeiter beschäftigt.

Erlangen, im September 2008

Die Geschäftsleitung

Nachträgliche Angabe

Der Jahresabschluss wurde am 04.09.2008 festgestellt.

  

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