Fischer Küchenatelier GmbHLiquidiert

78054 Villingen-Schwenningen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 706449
Eingetragen
10.2.2011
Branche
Herstellung von KüchenmöbelnHerstellung von BüromöbelnEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Der Vertrieb von Einbauküchen und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Jonas Griesbaum
seit 3.1.2019
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fischer Küchenatelier GmbH

Villingen-Schwenningen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 56.259,00 69.704,00
I. Sachanlagen 56.259,00 69.704,00
B. Umlaufvermögen 269.513,80 281.330,36
I. Vorräte 86.453,00 91.237,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 466.235,16 460.910,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 168.286,27 180.814,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.774,53 9.278,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.994,10 12.677,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 337.766,90 363.711,36

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 67.100,98 59.309,91
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 37.100,98 29.309,91
B. Rückstellungen 3.928,21 8.400,08
C. Verbindlichkeiten 266.737,71 296.001,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 227.366,85 218.458,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 39.370,86 77.542,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 337.766,90 363.711,36

Anhang

für Fischer Küchenatelier Villingen-Schwenningen     342

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftervertrags aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des §267 Absatz 1 HGB Anwendung.

B. Angaben zu den Bilanzierungs-und Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§265, 268-274a HGB, §§276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn-und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§266 HGB und §275 HGB sowie §42 GmbHG Anwendung.
Die Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen
Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.
Finanzanlagen
Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gemäß §253 Absatz 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Sofern in Folgejahren die Gründe für Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gemäß dem Wertaufholungsgebot gemäß §253 Absatz 5 HGB.
Umlaufvermögen
Fertige Erzeugnisse und Waren
Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach §253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet. Notwendige Abschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen.
Unfertige Leistungen
Die unfertigen Leistungen werden entsprechend ihres Fertigungsgrads mit anteiligen Herstellungskosten gemäß §255 Absatz 2 HGB bewertet.


-1-
Fertige Erzeugnisse
Die fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten gemäß §255 Absatz 2 HGB bewertet. Bestandsrisiken aus Lagerdauer und Gängigkeit der Erzeugnisse wurden angemessen berücksichtigt.
Erhaltene Anzahlungen
Erhaltene Anzahlungen wurden mit Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt und gemäß § 268 Absatz 5 Satz 2 HGB offen von den Vorräten abgesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine angemessene Pauschalwertberichtigung auf den nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand gebildet.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.000,00 und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.
Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz
Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0  (Vorjahr :EUR 0 ).
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr  in Höhe von EUR 0 (Vorjahr: EUR 0.). Alle übrigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.  

Verbindlichkeitsspiegel:

Art der Gesamtbetrag RLZ RLZ RLZ durch Pfand-
Verbindlichkeit zum 31.12.2016 < 1 Jahr 1 > 5 Jahre > 5 Jahre rechte
    (Gesamt- gesichert
    betrag) (Gesamtbetr.)
  EUR EUR EUR EUR EUR
1. Erhaltene Anzahlung       466.235,16 €        466.235,16 € 0,00 €
auf Bestellungen
(Vorjahr)       460.910,30 €        427.305,67 €    33.604,63 €
2. Verbindlichkeiten      
gegenüber Kredit-         81.136,63 € 41.765,77 € 39.370,86 €
instituten
( Vorjahr)       140.616,28 €          63.073,52 €    77.542,76 €
3. Verbindlichkeiten
aus Lieferungen       146.601,21 €        146.601,21 €
und Leistungen    
( Vorjahr)       117.440,78 €        117.440,78 €
4. Sonstige Ver-         38.999,87 €          38.999,87 €
bindlichkeiten
( Vorjahr)         37.944,31 €          37.944,31 €
Gesamt       732.972,87 €        693.602,01 €    39.370,86 €
( Vorjahr)       756.911,67 €        645.764,28 €   111.147,39 €

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von EUR 0  (Vorjahr: EUR 0 ).
Es wurden folgende Sicherheiten gewährt:
Selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von EUR 124.000,00 von Raimund Fischer
Selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von EUR 237.000,00 von Fischer Küchenatelier GmbH
Ausfallbürgschaft in Höhe von EUR 112.500,00 von R+V Allgemeine Versicherung AG
D. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 5 Mitarbeiter.

 

Villingen Schwenningen, den  23.11.2017

Raimund Fischer, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.054,23 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.11.2017 festgestellt.

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