Otto Knaupp GmbHLiquidiert

73326 Deggingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 540443
Eingetragen
16.7.1981
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Handwerkzeugen
Gegenstand
Herstellung und Vertrieb von Werkzeugen, Formen, Kunststoffteilen und Vorrichtungen aller Art sowie Ausführung von Stanzarbeiten und mechanische Bearbeitung von Werkstoffen aller Art sowie Handel mit diesen und anderen einschlägigen Artikeln.

Finanzübersicht

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
Birgit Roswitha Piel
50.00%
Klaus Philipp Wackerle
30.00%
Sandra Knaupp
30.00%

Gesellschafter

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 4 angezeigt

Klaus Philipp Wackerle
9.000 €
30.00%
Sandra Knaupp
9.000 €
30.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Otto Knaupp GmbH

Deggingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020

Bilanz

Aktiva

30.6.2020
EUR
30.6.2019
EUR
A. Anlagevermögen 11.137,00 11.137,00
I. Sachanlagen 11.137,00 11.137,00
B. Umlaufvermögen 436.304,85 421.650,07
I. Vorräte 352.743,41 302.956,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.531,31 59.321,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 30,13 59.371,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.031,00 4.081,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 47.175,35 6.290,10
Summe Aktiva 498.648,20 443.158,17

Passiva

30.6.2020
EUR
30.6.2019
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 51.129,19 51.129,19
III. Verlustvortrag 87.419,29 120.384,17
IV. Jahresfehlbetrag 40.885,25 -32.964,88
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 47.175,35 6.290,10
B. Rückstellungen 53.074,00 73.387,00
C. Verbindlichkeiten 445.574,20 369.771,17
Summe Passiva 498.648,20 443.158,17

Anhang

zur Offenlegung gem. § 325 HGB

I. Allgemeine Angaben

Die Firma Otto Knaupp GmbH mit Sitz in 73326 Deggingen wird beim Amtsgericht Ulm unter der Registernummer HRB 540443 geführt.

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 266 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, soweit keine anderweitigen gesetzlichen Bestimmungen bestehen, nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mt denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen, da die bilanzielle Überschuldung durch eine wirksame Rangrücktrittserklärung der W. Knaupp, S. Knaupp und K. Weckerle GbR in Höhe von 170.000,00 € beseitigt ist. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen sind beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 €, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Fertige und unfertige Erzeugnisse sind zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken sind ausreichende Abschläge gebildet. Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt auf der Grundlage einer verlustfreien Bewertung.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt und angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, sind die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem gesonderten Anlagenspiegel ersichtlich. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 284 III HGB).

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen 17.398,18 € (Vj. 22.480,53 €).

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen 4.065,47 € (Vj. 3.089,32 €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr beträgt

184.789,75 € (Vj. 150.902,72 €).

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren: 260.784,45 € (Vj. 218.868,45 €).

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 0,00 € (Vj. 0,00 €).

Bilanzierte Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen am Bilanzstichtag in Höhe von 69.032,28 €.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Herr Wolfgang Knaupp, Werkzeugmachermeister

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft beim Abschluss von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

2. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Forderungen 2.587,80 €

Verbindlichkeiten 240.784,45 €

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sontigen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum 30. Juni 2020 59.220,00 €.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen beinhalten Verpflichtungen aus der Anmietung der Büro- und Verkehrsflächen des Betriebsanwesens Jahnstraße 49 in 73326 Deggingen mit 54.000,00 € sowie Verpflichtungen aus Mietverträgen mit 5.220,00 €.

73326 Deggingen, 27. Juli 2021

gez. Kai Steffen Meier

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.8.2021.

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