Jakob Fingerhuth GmbHLiquidiert

53359 Rheinbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bonn HRB 10202
Eingetragen
11.9.1985
Branche
Einzelhandel mit Lederwaren und ReisegepäckHerstellung von Lederbekleidung und PelzwarenEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Lederwareneinzelhandel, Polsterei, Durchfühung von Polsterarbeiten sowie von Innenausstattungen und sämtliche artverwandten Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Ulrike Stollenwerk
seit 24.10.2022
Liquidator
Agnes Heuel
seit 8.11.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ulrike Stollenwerk
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jakob Fingerhuth GmbH

Rheinbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 631,00 1.025,00
I. Sachanlagen 631,00 1.025,00
B. Umlaufvermögen 254.949,97 264.218,89
I. Vorräte 252.536,00 258.472,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 724,06 4.384,64
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 540,03 616,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.689,91 1.362,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 403,00 265,25
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 201.097,41 205.722,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 457.081,38 471.231,26

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.782,30 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 218.504,41 213.718,11
III. Jahresüberschuss 4.624,71 -4.786,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 201.097,41 205.722,12
B. Rückstellungen 4.400,00 4.400,00
C. Verbindlichkeiten 452.681,38 466.831,26
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.291,71 37.375,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 457.081,38 471.231,26

Anhang zum 31. Dezember 2011

Jakob Fingerhuth GmbH, Rheinbach

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Planmäßige Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden, soweit diese handelsrechtlich zulässig sind.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 wurden bis zum Geschäftsjahr 2007 und werden ab dem Geschäftsjahr 2010 im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben.

In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurden bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellkosten von mehr als EUR 150,00 bis zu EUR 1.000,00 wurden wegen der untergeordneten wertmäßigen Bedeutung analog der steuerlichen Vorschriften zu einem Sammelposten zusammengefasst. Dieser Sammelposten wurde im Zugangsjahr und wird in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 1/5 ergebnismindernd aufgelöst.

Umlaufvermögen

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Materialeinzelkosten, die Fertigungseinzelkosten sowie notwendige Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Die in den Vorräten enthaltenen Bestandsrisiken aus langer Lagerdauer und mangelnder Verwendbarkeit sind durch entsprechende Abschläge berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet. Risikobehaftete und uneinbringliche Forderungen werden einzeln wertberichtigt bzw. abgeschrieben.

Das Körperschaftsteuerguthaben in Höhe von EUR 1047,00, das im Zeitraum 2008 bis 2017 ratierlich zur Auszahlung gelangen wird, wurde mit dem Barwert in Höhe von EUR 540,03 zum 31.12.2011 unter Verwendung eines Abzinsungssatzes von 5,5% p.a. bilanziert.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 394,00 planmäßige Abschreibungen vorgenommen, davon entfallen EUR 0,00 auf Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

3.2 Weitere Aktivposten

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Beträge mit Restlaufzeiten von über einem Jahr wie folgt enthalten:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
sonstige Vermögensgegenstände 540,03

3.3 Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung.

3.4 Verbindlichkeiten

Nach Restlaufzeiten gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit Vorjahr
  zum 31.12.2011
TEUR
kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
grösser 5 J.
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten 1,3 1,3 0,0 0,0 16,0
aus Lieferungen und Leistungen 15,4 15,4 0,0 0,0 20,2
gegenüber Gesellschaftern 433,4 0,0 433,4 0,0 429,5
sonstige Verbindlichkeiten 2,6 2,6 0,0 0,0 1,2
Summe 452,7 19,3 433,4 0,0 466,9

4. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 213.879,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

  EUR
Darlehensforderungen in sonstige Ausleihungen 0,00
Darlehensverbindlichkeiten in sonstige Verbindlichkeiten 433.389,67
Gesellschafterverrechnung in sonstige Vermögensgegenstände 0,00

Die Geschäftsführung obliegt Agnes Heuel (Einzelhandelskauffrau) und Matthias Fingerhuth ( Polsterer und Dekorateur)

 

Rheinbach

Agnes Heuel, Geschäftsführer

Matthias Fingerhuth, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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