Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 17190
Eingetragen
2.5.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Die Beratung, Konzeption und Realisierung von Informations- und Kommunikationskonzepten im Bereich Datenverarbeitung, der Handel mit Hardund Software, Programmierung von Schnittstellen und Software, Organisationsberatung, Schulung und Training in diesen Bereichen sowie alle sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Datentechnik und verarbeitung.

Historie

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Management

NameRolle
Peter Semmlinger
seit 16.4.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Peter Seumlingner
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dr. Neumeyer Str. 269, 91349 Eslohe
12.500 €
50.00%
Peter Seumlingner
Bern Wallbaum 59, 90453 Nürnberg
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

planteam Projekt GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 15.693,91 19.420,39
I. Sachanlagen 15.693,91 19.420,39
B. Umlaufvermögen 75.352,35 135.777,57
I. Vorräte 2.478,04 1.856,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.506,34 28.408,52
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.367,97 105.512,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.683,52 2.142,33
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 27.813,83 27.603,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 120.543,61 184.943,89

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 52.603,60 146.078,23
III. Jahresfehlbetrag 210,23 -93.474,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 27.813,83 27.603,60
B. Rückstellungen 3.000,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 117.543,61 179.943,89
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 117.543,61 179.943,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 120.543,61 184.943,89

Anhang

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss der Planteam GmbH in Nürnberg, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Geschäftsjahr ist vom 01. Januar bis 31. Dezember.

Geschäftsführer des Unternehmens sind Herr Peter Semmlinger und Herr Detlef Dietlein.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode

Bei der Aufstellung der Bilanz werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (wie z. B. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Absetzung für Abnutzung angesetzt.

Die planmäßigen Absetzungen für Abnutzungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen.

Bei beweglichen Anlagegegenständen des Anlagevermögens bis zu einem Wert vonEuro 150,00(geringwertige Wirtschaftsgüter) wurde im Zugangsjahr die volle Absetzung für Abnutzung angesetzt, bei Anschaffungen über Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurde der Wert in einem sog. Sammelposten auf 5 Jahre Nutzung abgeschrieben.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sowie eventuelle vorhandene Handelswaren werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu dem niedrigeren Tageswert bewertet.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben wurden berücksichtigt. Derartige Abwertungen sind im vorliegenden Fall jedoch nicht vorgenommen worden, da keine Risiken vorhanden sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko wurde mit 2,5 v. H. angesetzt.

Rückstellungen sind nur in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechend den zu erwartenden Ausgaben relevant ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV

Aufgrund der Größenordnung des Betriebes ist die Erläuterung einer Gewinn- und Verlustrechnung nicht vorgeschrieben.

Sonstige Angaben

Es besteht keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtung, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 4 Arbeitnehmer.

Auszubildende sind nicht beschäftigt.

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss in vorliegender Form genehmigt.

Die Zuführung zu einer gesetzlichen Rücklage entfällt.

Anlagespiegel

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2009
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2009
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2009
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen                
Sachanlagen 19.420,39 32.509,73 13.841,27 -9.578,80 12.816,14 0,00 15.693,91 7.492,66
Summe Anlagevermögen 19.420,39 32.509,73 13.841,27 -9.578,80 12.816,14 0,00 15.693,91 7.492,66

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