Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 7085
Eingetragen
11.2.2003
Branche
BeteiligungsgesellschaftenGroßhandel mit TabakwarenGroßhandel mit Flachglas
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Import und der Vertrieb von Waren aller Art. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Homburg Import GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 49.613,00 62.607,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 49.612,00 62.606,00
B. Umlaufvermögen 377.597,61 418.569,86
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 376.337,21 418.551,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 297.567,86 347.162,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.260,40 18,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.594,52 6.270,54
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 228.229,98 231.251,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 662.035,11 718.698,62

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 256.815,81 237.442,69
III. Jahresüberschuss 3.021,24 -19.373,12
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 228.229,98 231.251,22
B. Rückstellungen 5.450,00 3.400,00
C. Verbindlichkeiten 656.585,11 715.298,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 366.272,69 289.904,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 662.035,11 718.698,62

Anhang


I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften
(§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266, 276 bzw. 288
HGB für die Offenlegung Gebrauch gemacht.
 
Die Gliederung der Bilanz entspricht dem § 266 Absätze 2 und 3 HGB.

Im Geschäftsjahr wurden erstmals die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes angewendet. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Änderungen der Wertansätze durch die erstmalige Anwendung des BilMoG haben sich zum 01.01.2010 nicht ergeben.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen, da der alleinige Gesellschafter für seine Darlehen Rangrücktrittserklärungen abgegeben hat.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung der entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgte die Abschreibung linear.

2. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter, planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die beweglichen Anlagegüter wurden linear abgeschrieben.

In den Jahren 2008 und 2009 erworbene Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto wurden in einem Sammelposten zusammengefasst. Die Sammelposten werden im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt. In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Bildung angemessen dotierten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Die liquiden Mittel wurden mit den Nennwerten angesetzt.

5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Zahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

6. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlich-keiten und wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

III. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestanden Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 297.567,86 €. Die übrigen Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 16.769,85 € enthalten.

2. Aktive Rechnungsabgrenzungen

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

3. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

 
Stand
Restlaufzeit
 
31.12.2010
bis 1 Jahr
über 5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber
 
 
 
    Kreditinstituten
  328.767,45 €
    254.088,24 €
            0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
 
 
 
    und Leistungen
      9.447,41 €
        9.447,41 €
            0,00 €
3. sonstige Verbindlichkeiten
  318.370,25 €
    102.737,04 €
    23.322,09 €


Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften des Gesellschafters gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch branchenübliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 285.960,47 € enthalten.

5. Abzinsung

Aus Wesentlichkeitsgründen wurden Abzinsungen nicht vorgenommen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen.
Diese Verpflichtungen waren nicht zu passivieren, da die zu Grunde liegenden Verpflichtungen voraussichtlich erfüllt werden können und daher mit einer weiteren Inanspruchnahme nicht zu rechnen ist.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert geführt durch:

Herrn Frank Scharpenack, Industriekaufmann

Der Geschäftsführer ist jeweils allein vertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter mit Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.   

Wuppertal, 21. März 2012                                     gez.Frank Scharpenack                          Ort, Datum                                                                Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2012 festgestellt.

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