H & P Consulting Service LimitedLiquidiert

09114 Chemnitz, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 23589
Eingetragen
22.6.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieMit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten a. n. g.Unternehmensberatung
Gegenstand
Erbringen von Beratungsdienstleistungen, Hilfe bei der Abwicklung von Schadenfällen, Dienstleistungen für Versicherungsvermittler

Historie

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Management

NameRolle
Heidemarie Herbsleb
seit 22.6.2007
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

H & P Consulting Service Limited

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 451,00 603,00
I. Sachanlagen 451,00 603,00
B. Umlaufvermögen 888,55 2.580,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 416,00 455,17
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 472,55 2.125,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 978,15 2.906,16
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.266,47 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.584,17 6.089,89

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 2.131,57
I. Gewinnvortrag 2.131,57 754,81
II. Jahresfehlbetrag 3.398,04 -1.376,76
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.266,47 0,00
B. Rückstellungen 900,00 1.833,07
C. Verbindlichkeiten 2.684,17 2.125,25
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.584,17 6.089,89

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der H&P Consulting Service Ltd. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Gesellschaft hat die durch da Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eingeführten Vorschriften erstmals und in vollem Umfang für das Geschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2010 angewandt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Gewinn-/Verlustvortrag

Der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von Euro -3.398,04 wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von Euro 2.131,57 verrechnet. Der übersteigende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen

 


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Heidemarie Herbsleb, Chemnitz                          ausgeübter Beruf: Versicherungsfachangestellte

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.05.2011 festgestellt.

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