XIS Xanthos
Integrated Services GmbH
Darmstadt
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.992,90 |
6.990,02 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
0,00 |
| 3.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
6.992,90 |
6.990,02 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
6.992,90 |
6.990,02 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
15.817,73 |
7.257,96 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
0,00 |
0,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.398,43 |
1.674,72 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
185,51 |
48,26 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
1.212,92 |
1.626,46 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
14.419,30 |
5.583,24 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
22.810,63 |
14.247,98 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
31.12.2010
EUR |
| A.
Eigenkapital |
31.713,09 |
24.472,96 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
25.050,00 |
25.050,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
25.050,00 |
25.050,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Rücklage für eigene Anteile |
0,00 |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
577,04 |
1.347,61 |
| V.
Jahresüberschuss |
7.240,13 |
770,57 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
3.622,54 |
2.300,02 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
95,00 |
95,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
3.527,54 |
2.205,02 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
35.335,63 |
26.772,98 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
1.1.2010 - 31.12.2010
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
3.657,40 |
1.731,50 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
0,00 |
0,00 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
0,00 |
0,00 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
6.368,28 |
960,70 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
-2.045,27 |
-1.666,64 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| c)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-114,80 |
0,00 |
| d)
sonstige Aufwendungen für Personal |
-2.454,28 |
-2.627,05 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
0,00 |
0,00 |
| f)
Frachten / Verpackung |
12.175,22 |
6.474,08 |
| g)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-3.237,86 |
-2.886,33 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
2,88 |
-4,94 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
7.983,29 |
1.020,62 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
-743,16 |
-250,05 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
0,00 |
| 20.
Jahresüberschuss |
7.240,13 |
770,57 |
Anhang
Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011
wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt, die Gliederung der Jahresabschlusspositionen
erfolgte gemäß HGB. Die
Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten
bzw. Herstellungskosten bewertet, die Verbindlichkeiten zum
Rückzahlungsbetrag und das Stammkapital zum
Nennwert.
Beschäftigte
Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten.
Organe
Geschäftsführung: Christian
Müller-Donges
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